學(xué)員您好,從發(fā)票日期開始計(jì)提

請(qǐng)問老師,一個(gè)平臺(tái)比如1688吧,我們?cè)?688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時(shí)候是直接從1688這個(gè)平臺(tái)轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個(gè)人私賬),這個(gè)相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對(duì)方給我們開發(fā)票,對(duì)方不開發(fā)票給我們,這個(gè)稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業(yè)務(wù)零申報(bào),今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對(duì)公賬戶對(duì)公付款買的車子),也就是小規(guī)模時(shí)期收到了一張專用發(fā)票,然后一直0申報(bào)沒做賬。現(xiàn)在我進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里。那么,認(rèn)證是肯定要認(rèn)證掉,要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?然后折舊從哪個(gè)月開始算?
我們21年5月買了一臺(tái)摩托車,預(yù)付款形式,但對(duì)方一直提供不了發(fā)票,最近才交給我們,但發(fā)票顯示是21年6月開的 ,那么折舊應(yīng)該從什么時(shí)候開始呢?
老師請(qǐng)問,我公司購買了一套在建的商品房當(dāng)辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗(yàn)收,9月份才交房。請(qǐng)問銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么做帳呢?什么時(shí)候進(jìn)固定資產(chǎn),什么時(shí)候開始提折舊。
老師,我們委托A公司幫我司建了一棟樓,完工后這棟樓于今年6月交付給我司,但是還有15%的余款未付,要等出了房產(chǎn)證才支付(房產(chǎn)證至今未出),之前付的款項(xiàng)都掛在其他應(yīng)收款,我應(yīng)該什么時(shí)候從其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?什么時(shí)候開始計(jì)提折舊?等到房產(chǎn)證出了我司支付剩余15%的尾款后又該如何賬務(wù)處理?如何計(jì)提折舊?
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊(cè)資金100萬,一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎

