同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以

老師,你好,想問下我單位是律師事務(wù)所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會計(jì)科目有錯誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯誤,二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個錯誤按照查賬征收方式是影響利潤的,特別說明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅,但是20年開始是查賬了,請問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師您好!20年申報(bào)19企業(yè)所得稅發(fā)生錯誤,21申報(bào)20年企業(yè)所得稅發(fā)生錯誤,在21年稅款以一筆退到單位賬戶,請問老師如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師你好,我這面企業(yè)所得稅年報(bào)時申請退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,系統(tǒng)申請退稅已經(jīng)審批,我現(xiàn)在還可以在更正申報(bào)表嗎,那我申請的退稅怎么處理,
老師好,因本公司要申請高新企業(yè),要三年的所得稅匯算清繳,19、20、21年的,這三年當(dāng)年都沒有做研發(fā)費(fèi)用,19和20年的已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在21年的還沒報(bào),有一些庫存產(chǎn)品可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里,這些庫存還在賬面上,現(xiàn)在要怎么解決,謝謝
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請問現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
我的初級會計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
一個個人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報(bào)送過數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎


老師,能不能把分錄寫出來
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
老師不太懂,小微企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
那就直接用利潤分配未分配利潤
老師能不能把整個賬務(wù)處理打出來,看一下,謝謝您!
借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤