你好,對的是的,是這么做的。

老師,我們取得了增值稅進賬發(fā)票借的是應交稅費增值稅進項稅額,是不是只有這些進賬發(fā)票認證抵扣了,才能在計算增值稅時?抵減銷項稅?
老師一般納銳人申報增值稅時進項發(fā)票還沒取得,就先申報交了增值稅,后面取得發(fā)票是不是只能抵扣以后的,前期的就不能再抵扣了?
一般納稅人,銷項增值稅已經交過了。后期再取得進項稅,是只能抵扣后面的銷項稅了嗎?已經交了的增值稅就不在抵扣了
你好老師,我想問一下關于增值稅進項與銷項的問題 1、取得進項票時:借應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅),然后到次月初再在系統(tǒng)里面進行勾選,勾選后再借應交稅費—應交增值稅(進項稅),貸應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅),這樣做對嗎?也就是說當月取得的進項票只能在次月才能進行抵扣是嗎?
老師好,取得一筆進口增值稅,進項稅 已經交了 后面交的這筆進項稅可以抵扣嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
意思就是,進項稅只對未交增值稅銷項稅額管用,已交的就沒有關系了
你好,對的是的,是這么做的。