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老師,我們9月份立項,財政10月份就研發(fā)資金到賬了69萬。立項169萬元,自籌100萬。那么我這個研發(fā)費用賬務(wù)怎么處理啊。比如,原材料購買和使用,怎么做會計處理

2021-12-22 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 06:36

學(xué)員你好,可以先計入 借:銀行存款 貸:遞延收益 支付買材料 借:研發(fā)支出 貸:銀行存款

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學(xué)員你好,可以先計入 借:銀行存款 貸:遞延收益 支付買材料 借:研發(fā)支出 貸:銀行存款
2021-12-23
同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023-11-14
借長期待攤費用,貸銀行存款二級科目是裝修費,按月分?jǐn)偟劫M用里面就可以的。
2021-09-08
你好,發(fā)放的35萬員工資,年初計提的有,把它沖減掉就可以了。
2022-05-13
您好! 把“銀行存款-理財戶”科目余額全部調(diào)到“交易性金融資產(chǎn)”,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn) 400 借:銀行存款-理財戶 -400 沖銷財務(wù)費用,入投資收益,分錄如下: 借:財務(wù)費用 10 貸:投資收益 10
2021-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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