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第三季度增值稅和企業(yè)所得稅忘交了,有滯納金,之前也沒(méi)計(jì)提過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬

2021-12-21 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 12:13

你好,出現(xiàn)的滯納金 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 , 沒(méi)計(jì)提的你再補(bǔ)計(jì)提下就行了。

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快賬用戶5192 追問(wèn) 2021-12-21 12:15

企業(yè)所得稅咋計(jì)提?增值稅之前不都是在主營(yíng)業(yè)收入里應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里

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齊紅老師 解答 2021-12-21 12:17

借;所得稅費(fèi)用? 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,增值稅不要計(jì)提了。

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快賬用戶5192 追問(wèn) 2021-12-21 12:17

增值稅交了之后就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 12:23

借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5192 追問(wèn) 2021-12-21 12:26

城市維護(hù)建設(shè)稅也直接記應(yīng)交稅費(fèi)嗎?不能和增值稅合并嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-21 12:29

1、月底計(jì)提 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加。 貸:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅。 2、次月申報(bào)繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅。 貸:銀行存款。 同學(xué),不能合并的,這是兩個(gè)不同的稅種。

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快賬用戶5192 追問(wèn) 2021-12-21 12:51

我買(mǎi)個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額吧,設(shè)計(jì)制作我開(kāi)出去的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-21 12:53

同學(xué),你后面發(fā)的這個(gè),我沒(méi)聽(tīng)太明白是什么意思,不好意思。

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快賬用戶5192 追問(wèn) 2021-12-21 12:54

就是我那個(gè)增值稅是不是應(yīng)該記成銷項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2021-12-21 13:00

你是一般納稅人還是小規(guī)模? 這個(gè)是一般納稅人的 當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 當(dāng)月上 稅費(fèi)-未交增值稅 交上月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 小規(guī)模: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 當(dāng)月上稅費(fèi)-未交增值稅交上月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5192 追問(wèn) 2021-12-21 13:05

小規(guī)模,之前是在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)未交交增稅,我現(xiàn)在還要把之前的未交增值稅計(jì)提出來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-21 13:07

需要呀,就按我這個(gè)寫(xiě)的分錄來(lái)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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你好,出現(xiàn)的滯納金 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 , 沒(méi)計(jì)提的你再補(bǔ)計(jì)提下就行了。
2021-12-21
你好,只能是這樣補(bǔ)做計(jì)提處理了
2022-03-16
你賬上是多計(jì)提了嗎
2024-01-05
你好 不知您企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
2023-04-10
你好,根據(jù)年累計(jì)算的,之前沒(méi)有繳納的,延期的,合并到第四季度的。
2021-01-14
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