你好 借:銀行存款 226000?,貸:主營業(yè)務(wù)收入200000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26000
銷售給X公司M產(chǎn)品400件,每件售價500元,計價款200000元,增值稅26000元,貨款收到支票一張,當(dāng)日送存銀行。分錄
3銷售給W公司M產(chǎn)品500件,每件售價500元,N產(chǎn)品800件,每件售價600元,共計價款730000元,增值稅94900元,商品已經(jīng)發(fā)出,該產(chǎn)品的成本為每件400元,款項尚未收到
銷售給m公司a產(chǎn)品15件,每件售價1200元,b產(chǎn)品50件,每件售價1500元,增值稅為15810元,貨已發(fā)運,以銀行存款代墊運費2000元,款項待收。寫出會計分錄
1.銷售給A公司甲產(chǎn)品300件,每件售價400元,計價款120000元增值稅15600元,貨物已發(fā)出,收到支票一張,當(dāng)日送存銀行。2.月末結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的300件甲產(chǎn)品的銷售成本80000元。確認(rèn)銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成太
12月8日銷售給W公司M產(chǎn)品500件,每件銷售500元,本產(chǎn)品800件,每件銷售600元,共計價款730000元,增值稅124100元,款項尚未收到
你好,會計學(xué)堂的課程到期了,還能看嗎?還是只是不更新
老師,個稅扣的話,孩子是看人頭,一個 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費用加計扣除“其他費用”里面的“職工福利費”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費是可以加計扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
老師,我明天要面試一個會計助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說了我沒有這方面經(jīng)驗,他說可以去面試看看,因為是屬于輔助崗。明天面試我怎么應(yīng)對啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
2銷售給Z公司N產(chǎn)品1000件,每件售價600元,計價款600000元,增值稅78000元,收到期限為3個月的商業(yè)承兌匯票一張。分錄
你好 借:應(yīng)收票據(jù)? 678000,貸:主營業(yè)務(wù)收入600000,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)78000 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)