你好?100只 另外白送嗎? ?? 發(fā)票咋開的? 》?

銷售7000只,應(yīng)收款金額7000元,根據(jù)合同要求需要提供100只做為抽檢樣品,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
3.某月18日,甲公司銷售A商品100件,價(jià)款為10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為1300元,總成本為7000元;甲公司已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票,并收取全部?jī)r(jià)款。甲公司在銷售A商品的同時(shí),收購(gòu)舊D商品20件,共支付價(jià)款800元,為其公允價(jià)值,直接抵扣D商品的收購(gòu)價(jià)款,實(shí)際收到價(jià)款10500元。收購(gòu)的舊D商品作為原材料驗(yàn)收入庫(kù)。要求做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
1.某批發(fā)商場(chǎng)根據(jù)購(gòu)銷合同開出增值稅專用發(fā)票,銷售給某電腦城電腦200臺(tái),每臺(tái)2200元,貨款440000元,增值稅74800元,商品委托運(yùn)輸公司運(yùn)送,運(yùn)費(fèi)800元有銷貨方代墊,貨款尚未收到。2.百貨公司銷售給某商場(chǎng)鼠標(biāo)600只,每只25元,增值稅稅率為13%。今購(gòu)貨方發(fā)現(xiàn)其中40只質(zhì)量不好,要求退貨,經(jīng)業(yè)務(wù)部門同意,商品已退回驗(yàn)收入庫(kù),并開出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為1130元,系支付退貨款及退還增值稅稅額要求:作會(huì)計(jì)分錄
A公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生如下 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月8日,向B公司銷售一批產(chǎn)品,包括甲、乙、 丙三種產(chǎn)品,合同總金額600000元,三種產(chǎn)品銷售均 為單項(xiàng)履約義務(wù),甲、乙、丙三種產(chǎn)品單獨(dú)售價(jià)分別 為240000元,180000元、260000元 (2)9月12日向C公司銷售商品一批甲產(chǎn)品共1000 件,不含稅售價(jià)20萬(wàn)元,成本15萬(wàn)元。商品已發(fā)出, 款項(xiàng)尚未收到,根據(jù)合同規(guī)定,C公司可在90天內(nèi)有 權(quán)退還商品,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),A公司估計(jì)該批商品退貨 率為10%. (3)9月19日向D公司銷售一批乙產(chǎn)品,合同總金額 400000元,增值稅52000元,該批產(chǎn)品實(shí)際成本 300000元,貨物已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到;公司提供現(xiàn) 金折扣條件為2/10,1/20,N/30;公司根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì) D公司將在10天付款,至9月30日D公司尚未付款。 要求:根據(jù)(1)計(jì)算合同中甲、乙、丙三種產(chǎn)品應(yīng)分 攤的價(jià)格,根據(jù)(2),(3),編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
注明的金額為90000元,稅額為11700元。C公司尚未收到代銷W產(chǎn)品的貨款,亦未向甲公司支付貨款。(3)2月25日,向D公司銷售W產(chǎn)品800件并開具增值稅專用發(fā)票,每件產(chǎn)品的售價(jià)為150元、實(shí)際成本為100元,由于是成批銷售,甲公司給予D公司10%的商業(yè)折扣,W產(chǎn)品于當(dāng)日發(fā)出,符合銷售收入確認(rèn)條件,全部款項(xiàng)至月末尚未收到。(4)3月8日,因上月25日售出商品存在質(zhì)量問題,D公司要求將實(shí)際銷售貨物的10%的部分退回。甲公司同意其退回要求并開具增值稅專用發(fā)票(紅字),全部退貨款從應(yīng)收D公司款項(xiàng)中扣減。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,完成下列交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理(答案中金額單位用元表示)。要求1:根據(jù)資料(1),編制甲公司向B公司銷售W產(chǎn)品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄要求2:根據(jù)資料(2),編制甲公司委托C公司代銷W產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄要求3:根據(jù)資料(3),編制甲公司向D公司銷售W產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄要求4:根據(jù)資料(3)和(4),編制甲對(duì)于D公司W(wǎng)商品銷售退回的會(huì)計(jì)分錄要求5:根據(jù)資料(1)至資料(4),分別計(jì)算甲公司銷售W產(chǎn)品應(yīng)列入其2019年度利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)收入”“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目的金額。(列出計(jì)算過程
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


發(fā)票在備注欄上備注的,7000只是正常開的
借:應(yīng)收7000 貸:銷售收入 7000只 7000 元;借:銷售費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)100只80元 貸:庫(kù)存商品 100只80元。這樣對(duì)嗎?
備注欄沒有用。比如你有折扣的,需要在發(fā)票上開附屬行,這樣開行。
按照發(fā)票的金額確認(rèn)收入。
100沒有開,在發(fā)票上需要單獨(dú)視同銷售
那么贈(zèng)送的單價(jià)是0嗎
會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?借:應(yīng)收賬款7000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7100只 7000元
你好 沒開票的單位是庫(kù)存商品的金額?? 借:應(yīng)收賬款7000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 發(fā)票上的不含稅金額? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 稅金的金額?
借:發(fā)票金額應(yīng)收7000 貸:銷售收入 7000只 7000 元;(沒開發(fā)票金額成本價(jià))借:銷售費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)100只80元 貸:庫(kù)存商品 100只80元。這樣對(duì)嗎?
借:銷售費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)貸方合計(jì)數(shù)? ?貸:庫(kù)存商品 100只80元 應(yīng)交稅費(fèi) 銷售價(jià)計(jì)算的
好滴,謝謝。我們是農(nóng)產(chǎn)品免稅
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!