去稅務(wù)局修改的 你們是生產(chǎn)企業(yè)的嗎

老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現(xiàn)了一個對話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報 ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師我想問一下就是本月未申報出口退稅,但是申報附加稅的時候算了這部分,導(dǎo)致計稅依據(jù)多了,多繳納了附加稅,這個我能放到次月調(diào)整嗎,
我不是出口退稅部分要作為附加稅計稅依據(jù),但是上個月我沒有申報出口退稅,我報附加稅把這部分算進(jìn)去了,我多申報了附加稅,這個咋整啊
我們公司當(dāng)月有貨物出口,也當(dāng)月開具了出口發(fā)票,但是由于內(nèi)銷太多,次月沒有申報出口退稅,請問次月是否還要申報繳納附加稅?
你好,我們五月份留抵了三千多進(jìn)賬,我看六月報稅的時候沒有抵扣這部分,附加稅把這部分算進(jìn)去了,請問這個對不對?。?/p>
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
對的,我想放在下月抵減,就是我下月申報出口退稅
最好還是按所屬期 因為稅務(wù)局那邊比對
我看到有說我要是去更正,要繳納滯納金
更正需要補(bǔ)稅才交滯納金 你是提前交的