多交了附加,放到次月調(diào)整,沒問題的,

老師我想咨詢一下,我上個月城市維護(hù)建設(shè)稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應(yīng)該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務(wù)局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報了 出現(xiàn)了一個對話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報 ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,我6月變更為一般納稅人,以前為小規(guī)模。一般納稅人申報了116896.49元增值稅;小規(guī)模申報了22646.48元增值稅,但是申報附加稅的時候,小規(guī)模的附加稅減證了5000多,我用22646.48算出來的附加稅才2717.58,怎么會給我減了5000多,圖片是申報表,這是什么原因?。?/p>
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導(dǎo)致我3月份申報的時候,應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)!當(dāng)時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷?!修改后,?dāng)時就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅!然后之前會計(jì)7月份做賬的時候,就沒有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
老師我想問一下就是本月未申報出口退稅,但是申報附加稅的時候算了這部分,導(dǎo)致計(jì)稅依據(jù)多了,多繳納了附加稅,這個我能放到次月調(diào)整嗎,
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


就是這個次月調(diào)整需要在網(wǎng)上填寫什么嘛
還是說我可以直接抵減下月申報金額
老師還在嗎
是的,可以在下月申報的時候抵減
哇哦哇哦,感恩老師
祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦