你好,需要做2019年匯算清繳的更正申報(bào) 調(diào)整了會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎??

2020年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額本來(lái) 10%做成了15%,在現(xiàn)在補(bǔ)交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務(wù)怎么處理?其他收益那部分要對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計(jì)算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報(bào)申請(qǐng)退回多交所得稅。請(qǐng)教老師如何處理,謝謝。
老師,發(fā)現(xiàn)2019年的稅金滯納金計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,匯算清繳沒(méi)調(diào)出來(lái)交稅,現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理?謝謝老師
老師 2022年1月的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)計(jì)入利息費(fèi)用了,現(xiàn)在所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn),要怎么處理
老師,我們公司有一筆房租費(fèi)90萬(wàn),是屬于2022.9--2023.2月的租金,因?yàn)橐恢睕](méi)收到發(fā)票,還掛在預(yù)付賬款中,沒(méi)有做費(fèi)用,2022年匯算清繳虧損80來(lái)萬(wàn),如果匯算清繳結(jié)束以后才收到發(fā)票,那收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
匯算清繳發(fā)現(xiàn)上年度多計(jì)提社保費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢?一是匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅額嗎?二是今年賬務(wù)如何處理呢?謝謝
說(shuō)錯(cuò)了吧?賣(mài)給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類(lèi)的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶忒多,很多不給開(kāi)發(fā)票,還有銷(xiāo)售的一大部分不要票,老板說(shuō)是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?


滯納金 金額才43.34元
你好,如果需要補(bǔ)交稅款,是滯納金的 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,營(yíng)業(yè)外支出,?貸:銀行存款
要做匯算清繳更正申報(bào)啊?調(diào)賬不行嗎
你好,需要調(diào)整賬務(wù),同時(shí)做匯算清繳的更正申報(bào)?
老師,是這個(gè)月要做賬務(wù)調(diào)整,同時(shí)做更正申報(bào)嗎
你好,是的,是這樣的