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沖銷以前年度做了費用的憑證 應該怎么沖銷,以前年度抵扣的進項稅怎么辦

2021-11-03 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-03 15:07

你好,借應付賬款, 借管理費用,負數(shù) 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 15:08

以前是費用沖銷的應收賬款

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 15:09

老師進項稅轉出怎么調整

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:09

他之前的完整分錄是怎么做的?

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 15:10

借應收賬款負數(shù) 貸銷售費用正數(shù) 應交進項稅正數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:12

哦,你這個是紅沖的。

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 15:12

以前做的是用費用發(fā)票沖銷應收賬款

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 15:13

這個做錯了 要全部沖掉 ?這個以前抵扣的進項稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:14

你好,做進項轉出就可以的,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 15:15

然后進項稅轉出這個科目原本是0 現(xiàn)在調完不就有數(shù)了嗎 這個余額怎么辦

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 15:15

報稅時候怎么報

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:17

借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 16:37

老師 進項稅轉出這個科目是用來做什么的

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齊紅老師 解答 2021-11-03 16:37

你好,這個是不允許抵扣增值稅的結果已經(jīng)做了進項抵扣,需要轉出來用這個科目。

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 16:39

然后把進項稅轉出的稅額再轉到進項稅里調整嗎

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 16:40

然后把進項稅轉出的稅額再轉到應交進項稅里以后 然后再正常在應交進項稅這里做調整嗎

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 16:41

做轉到進項稅轉出這個科目的時候 摘要寫什么

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齊紅老師 解答 2021-11-03 16:43

先做了進項,結果發(fā)現(xiàn)他不允許抵扣增值稅,再做進項轉出。

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 16:45

是的,現(xiàn)在是以前進項稅抵扣完了 我做了沖銷 然后把這個差額轉到了進項稅轉出這個科目里了

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 16:45

這個憑證摘要是什么

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齊紅老師 解答 2021-11-03 16:48

你好 沖銷某某業(yè)務就可以。

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 17:34

把進項稅轉出的余額轉到應抵扣的進項稅 這個憑證的摘要是什么呀

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齊紅老師 解答 2021-11-03 17:37

你好 結轉進項轉出。

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 17:48

老師您看我說的我做的這個憑證對不對 首先沖銷原來的錯誤憑證 借應收賬款正數(shù) 借銷售費用負數(shù) 應交增值稅進項稅負數(shù)

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 17:51

接下來做 借應交增值稅進項稅正數(shù) 借應交增值稅進項稅轉出負數(shù)

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快賬用戶5909 追問 2021-11-03 17:57

這倆憑證做的對嗎? 接下來是什么

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齊紅老師 解答 2021-11-03 17:58

第一個分錄不對,這個應交稅費應交增值稅進項稅負數(shù)改成應交稅費,應交增值稅進項轉出正數(shù)

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你好,借應付賬款, 借管理費用,負數(shù) 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2021-11-03
你好?稅費? 這是指哪個稅費??
2022-06-28
你好,如果匯算清繳的時候你抵扣了所得稅,也不修改去年的匯算清繳,直接沖今年的就可以。
2021-08-20
你好,沖銷以前年度的管理費用 借:相關科目,貸:以前年度損益調整—管理費用?
2022-02-23
你好,做分錄時銷項稅額負數(shù)就可以。
2024-05-22
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