你好,借應付賬款, 借管理費用,負數(shù) 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
比如我去年的一張費用憑證,想沖銷做到今年。怎么做呢? 以前的費用憑證沖銷了之后,費用是屬于以前的,還是變成當月的?
沖銷以前年度做了費用的憑證 應該怎么沖銷,以前年度抵扣的進項稅怎么辦
2019與2020年以前年度的營業(yè)外收入如何沖銷?收到pos機調試金就幾分,想沖減財務費用?怎么在2021年做憑證
去年融資租入一臺設備,分錄做錯了,計入了管理費用,已經(jīng)沖銷原來的憑證做了正確的憑證,應該怎么做以前年度損益調整的分錄
去年中旬調整了一次以前年度損益,年底審計需要沖回一部分以前年度損益,憑證怎么做呢?以前做的是,借:以前年度損益調整,貸:管理費用
,我公司進口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿易賣出去,開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進口增值稅要不要做進項稅轉出
個體戶只開銀行公戶,開發(fā)票,不做稅務登記會怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個員工2024年年收入超12萬,7月我去稅務給她刪了一個月5000元工資,現(xiàn)在收入應該是低于12萬,但是稅務局后臺還是顯示她12萬多的工資未變,她本人也沒在6月30日前做過個人所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在讓她在個稅APP上補做2024年個稅匯算可以嗎,金額會不會就變過來低于12萬了,這個我也沒做過。有疑問?
公司中途建賬之前買的電焊機要怎么入賬電焊機500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬,開了發(fā)票9萬,甲方說發(fā)票金額少了,應該是10萬,可以在原來外經(jīng)證的基礎上再預繳外經(jīng)證1萬的稅金嗎
請問有經(jīng)驗的老師,企業(yè)未按時報工商年報,列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計報告等,請問這個審計報告主要記錄的是什么東西?為什么要這個年審報告???謝謝
公司變更地址怎么變更,省內遷移
老師,請問,我公司有個員工上個月交了個稅,這個月也要交個稅,,在個人所得稅申報系統(tǒng)里面有個已繳稅額,這個是要填上個月的已經(jīng)的稅額嗎
現(xiàn)在還沒開課,實操老師會給嘛,
速達軟件3000是需要花錢買?
以前是費用沖銷的應收賬款
老師進項稅轉出怎么調整
他之前的完整分錄是怎么做的?
借應收賬款負數(shù) 貸銷售費用正數(shù) 應交進項稅正數(shù)
哦,你這個是紅沖的。
以前做的是用費用發(fā)票沖銷應收賬款
這個做錯了 要全部沖掉 ?這個以前抵扣的進項稅怎么辦
你好,做進項轉出就可以的,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
然后進項稅轉出這個科目原本是0 現(xiàn)在調完不就有數(shù)了嗎 這個余額怎么辦
報稅時候怎么報
借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
老師 進項稅轉出這個科目是用來做什么的
你好,這個是不允許抵扣增值稅的結果已經(jīng)做了進項抵扣,需要轉出來用這個科目。
然后把進項稅轉出的稅額再轉到進項稅里調整嗎
然后把進項稅轉出的稅額再轉到應交進項稅里以后 然后再正常在應交進項稅這里做調整嗎
做轉到進項稅轉出這個科目的時候 摘要寫什么
先做了進項,結果發(fā)現(xiàn)他不允許抵扣增值稅,再做進項轉出。
是的,現(xiàn)在是以前進項稅抵扣完了 我做了沖銷 然后把這個差額轉到了進項稅轉出這個科目里了
這個憑證摘要是什么
你好 沖銷某某業(yè)務就可以。
把進項稅轉出的余額轉到應抵扣的進項稅 這個憑證的摘要是什么呀
你好 結轉進項轉出。
老師您看我說的我做的這個憑證對不對 首先沖銷原來的錯誤憑證 借應收賬款正數(shù) 借銷售費用負數(shù) 應交增值稅進項稅負數(shù)
接下來做 借應交增值稅進項稅正數(shù) 借應交增值稅進項稅轉出負數(shù)
這倆憑證做的對嗎? 接下來是什么
第一個分錄不對,這個應交稅費應交增值稅進項稅負數(shù)改成應交稅費,應交增值稅進項轉出正數(shù)