按進銷存系統(tǒng)的價格為準(zhǔn)

我公司銷售商品A2000元,附帶贈送商品B200元。請問下老師這一銷售行為怎么進行賬務(wù)處理,贈送的商品也是按實際金額出庫嗎,借哪個科目呢
老師,下午好~我現(xiàn)在使用速達賬務(wù)系統(tǒng)和進銷存關(guān)聯(lián)使用的,客服在進銷存銷售開單,月底會自動結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在有個問題,我們贈送給客戶的商品,銷售開單是0元,這筆到月末賬務(wù)系統(tǒng)那邊結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會把這筆0元開單的成本結(jié)轉(zhuǎn)過來,這要怎么做呢?
老師,我們有些贈送給客戶的商品按0元出進銷存系統(tǒng)還是按銷售價出庫好
老師,我們是代理商,上游廠家以我們的名義借領(lǐng)的促銷品發(fā)到我們庫房,這些贈品是廠家用來贈送給客戶的,這些入我們庫房,我們做賬嗎, 還是入庫的時候借庫存,貸營業(yè)外收入,出庫的時候借銷售費用,貸庫存呢?
零售商品又買又送,買的按正價出單,送的商品按0價格出單,贈送的這部分庫存商品是結(jié)轉(zhuǎn)成本還是轉(zhuǎn)銷售費用合適呢?(請教老師分別說說內(nèi)外賬的處理方法)
老師謝謝你,我把管理費用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進項只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費借393539.83進項稅51160.17貸法人,進項抵扣了,但是費用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達到可使用狀態(tài)。裝修費沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款。可以按照500萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀
這個怎么做賬,按成本做賬還是銷售價
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按成本價結(jié)轉(zhuǎn)的
贈送的會計分錄說一下老師
收入就是, 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 成本結(jié)轉(zhuǎn)是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 這個結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,包含贈品的成本
贈送的不需要給錢,怎么會是借:應(yīng)收賬款
你應(yīng)收賬款,就是正常產(chǎn)品銷售的應(yīng)收賬款啊