您好,應(yīng)當(dāng)是對(duì)方計(jì)算是正確的,因?yàn)槭嵌愵~還得計(jì)稅

老師,請(qǐng)問(wèn),公司給客戶開(kāi)票多加收稅點(diǎn),比如,10000的貨款如果客戶要開(kāi)票那么就收稅中稅,我們10000+10000×0.06×(1+0.06)=10636,但是,今天有人告訴我我算錯(cuò)了,用10000/0.94=10638,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)為什么有誤差???
老師,請(qǐng)問(wèn),公司給客戶開(kāi)票多加收稅點(diǎn),比如,10000的貨款如果客戶要開(kāi)票那么我們就開(kāi)10000價(jià)稅合計(jì)的發(fā)票,另外加收6%的稅點(diǎn),稅中稅10000×0.06×(1+0.06)但是,今天有人告訴我我算錯(cuò)了,應(yīng)該用10000/0.94,請(qǐng)問(wèn)兩種算法都是收6%的稅點(diǎn),為什么結(jié)果不一樣
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教;1、我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收?2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
一直有一個(gè)問(wèn)題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購(gòu)入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來(lái)的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開(kāi)票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開(kāi)票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來(lái)票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開(kāi)票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開(kāi)票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開(kāi)票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我跟公司一個(gè)項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開(kāi)票,之后分一半給合作公司,他們?cè)诮o我開(kāi)票, 問(wèn)題是,我公司是一半納稅人開(kāi)票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來(lái)有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅和附加稅, 請(qǐng)問(wèn)老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來(lái),怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開(kāi)多少票合適,以收到貨款2000元為例
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開(kāi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方這個(gè)月的還沒(méi)及時(shí)給開(kāi),我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請(qǐng)人是誰(shuí),復(fù)議機(jī)關(guān)是誰(shuí)?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝


我的不也10000+10000×0.06×(1+0.06)=10636稅中稅嗎?
差距到底在哪里?
您好,您慢慢梳理一下,每次稅費(fèi)600/36/2.16以此類推,您只計(jì)算兩個(gè)
那可以解釋一下10000/0.94的意思嗎?
您好,就是無(wú)限循環(huán)稅額