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老師 月末未交增值稅和申報表不一致怎么調(diào)整 前期進項稅額轉(zhuǎn)出 報表多轉(zhuǎn)出了 賬目調(diào)整正確了

2021-09-29 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-29 17:15

你好,那個是正確的,學員

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快賬用戶2432 追問 2021-09-29 17:16

那現(xiàn)在月末未交增值稅和申報表不一致怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-09-29 17:20

理論是核對一下明細,什么原因?qū)е虏灰粯拥?

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你好,那個是正確的,學員
2021-09-29
同學你好 對的 要調(diào)整的
2022-11-01
你好,這個這回沒有抵扣,下回也可以抵扣的,不算多交稅款。賬務如果提多了。也不用做處理,留到下期認證,下期待抵扣。
2021-06-25
你好,去稅務局修改,進項轉(zhuǎn)出刪除。
2021-04-05
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費查補稅款。 借應交稅費查補稅款貸銀行存款500多, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款賬務處理 做到2024年12月份就行,之前的財務報表和帳上都不用修改,然后你只修改增值稅申報表。
2024-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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