你好 先把之前的無票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄就是了?
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
七月開辦企業(yè),購買了些辦公用品,電腦,打印機(jī),辦公桌等等,發(fā)票還沒給公司開,說十月份開,請問老師,我做七月賬還是等發(fā)票到在做,如果做七月賬,比如說打印機(jī),借:預(yù)付賬款貸:開辦費(fèi)-管理費(fèi) 還有辦公桌之類的金額達(dá)到三千以上了,可以做固定資產(chǎn)嗎? 開辦時都是現(xiàn)金做的
9月份有一張百分之十三的發(fā)票開成了百分之十七,賬上是按百分之十三做的賬,10份紅沖并開具正確稅率的發(fā)票,那么10月份賬上怎么處理?(如果9月用百分之十七入賬,10月份紅沖我理解,但是9月雖然發(fā)票稅率錯了但是是用正確的稅率做的賬,10月紅沖之后怎么做賬呢)
七月購買的辦公用品,沒有見發(fā)票就入賬了。 這個月收到發(fā)票想紅沖七月的賬應(yīng)該怎么處理
老師好,我這個月有紅沖的賬,上月做了一個無票收入,票到我就紅沖了,實際入賬大于紅沖賬,在報表怎么填?我檢查賬表不符,表上沒有提現(xiàn)紅沖數(shù)?應(yīng)該怎么處理?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么