久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

金碟每月固定資產(chǎn)是否計提正確應(yīng)如何在固資明細和總賬核對清楚?

2021-09-15 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-15 08:27

具體完折舊以后可以在賬上固定資產(chǎn)余額和折舊表的余額核對一下

頭像
快賬用戶6896 追問 2021-09-15 08:30

他們之間的邏輯關(guān)系是什么,為什么要這樣核對,我就是不理解這個

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-15 08:32

正常來說,你賬上的固定資產(chǎn)入賬價值和明細表上的金額應(yīng)該是一致的。

頭像
快賬用戶6896 追問 2021-09-15 09:33

老師,固定資產(chǎn)明細賬與固定資產(chǎn)清單核對是一致,但固定資產(chǎn)折舊表期末凈值和科目余額表期末凈值核對不一致有問題嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-15 09:34

不一致的話肯定是有問題的。

頭像
快賬用戶6896 追問 2021-09-15 10:29

老師,我想問下固定資產(chǎn)清單和明細賬核對是否有意義,清單和明細賬應(yīng)該本就應(yīng)該一致吧?因為我對這樣核對不了解

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-15 10:30

對你正常來說,這兩個應(yīng)該是一致的才對。

頭像
快賬用戶6896 追問 2021-09-15 10:30

輸入固資卡片生成清單,然后金碟生成憑證形成明細賬,是這個思路嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-15 10:32

是否有卡片兒需要看具體情況來決定,但是就這個大的思路

頭像
快賬用戶6896 追問 2021-09-15 10:32

那么固定資產(chǎn)折舊期末凈值和科目余額表期末凈值在原則上應(yīng)為一致,如果不一致那么很有可以是中途修改過憑證科目所以不一致 了?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-15 10:33

有可能是修改過憑證或是其他原因造成的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
具體完折舊以后可以在賬上固定資產(chǎn)余額和折舊表的余額核對一下
2021-09-15
借固定資產(chǎn)正確的 貸固定資產(chǎn)錯誤的 折舊年限不一樣的吧
2024-06-21
同學(xué)你好 成立新公司,購買設(shè)備儀器,先按固定資產(chǎn)入賬,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。然后次月后每月計提折舊,借管理費用貸累計折舊。——是的; 直到計提完畢后,可以清理報廢借累計折舊貸固定資產(chǎn)清理。——分錄 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 填寫資產(chǎn)負債表時,每月固定資產(chǎn)在減少,減少額就是每月計提折舊的那部分?!堑?資產(chǎn)負債表中,如果每月沒有新增固定資產(chǎn),每月固定資產(chǎn)數(shù)額都是遞減的?!獙Φ?/div>
2020-09-29
您好,您的總結(jié)很全面了,這些可以了
2024-10-13
你好; 多計提了。 金額大的話 可以反結(jié)賬12月去處理分錄的。 同時 修改4季度申報表和報表; 按照你修改后的數(shù)據(jù)去報年報的
2022-05-17
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×