你好 公司地址的物業(yè)水電沒(méi)有發(fā)票,可以先都掛賬 做計(jì)提

老師,我公司地址的物業(yè)水電沒(méi)有發(fā)票,可以先都掛賬嗎?等物業(yè)來(lái)票了再一次做費(fèi)用,因?yàn)槲飿I(yè)還不完善給不了票
我們有物業(yè)管理的經(jīng)營(yíng)范圍,因?yàn)槲覀儧](méi)有管理經(jīng)驗(yàn),所以把物業(yè)部分又外包給了專業(yè)的物業(yè)公司(固定支付他們一定的費(fèi)用),我們收取物業(yè)費(fèi),他們收取水電費(fèi)?,F(xiàn)客戶把水費(fèi)打到我們賬上,我們能開(kāi)水費(fèi)發(fā)票嗎?(后期我們把款再轉(zhuǎn)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給我們開(kāi)水費(fèi)發(fā)票)
老師,物業(yè)公司,一年前付給電力局公司的預(yù)存電費(fèi),為了換正式電,沒(méi)有發(fā)票,說(shuō)是等最后小區(qū)正式電都換完了,把錢(qián)充完了才有發(fā)票。。因?yàn)楣疽桓闪?。正式電預(yù)存的電費(fèi)也沒(méi)有用完呢,電力局不給退錢(qián),也不給開(kāi)發(fā)票。我能在這個(gè)月末記到營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師,物業(yè)公司二次供水、電收取的水電費(fèi)(有微利),開(kāi)具了發(fā)票給用戶,還可以按照國(guó)稅2016年54號(hào)文“物業(yè)公司二次供電供水按差額確認(rèn)收入”執(zhí)行嗎? 如果可以,那么在增值稅申報(bào)時(shí)就不再加上水電費(fèi)發(fā)票的金額了嗎?這樣會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司電費(fèi)是交給物業(yè)公司的,因?yàn)樨S水期返電費(fèi),返的電費(fèi)要比3月實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)還多,物業(yè)公司說(shuō)3月就不開(kāi)票,把電費(fèi)抵減了,他們不用付款給我們,我們也不用付款給他們了,這樣可以不
老師小規(guī)模企業(yè)是不是開(kāi)不了專票
專家?guī)欤汗ぷ髂晗蘩塾?jì)8年,但跳過(guò)幾次槽,最后一家單位開(kāi)累計(jì)年限夠8年行不行
企業(yè)身份登錄手機(jī)上的電子稅務(wù)局可以開(kāi)發(fā)票嗎
請(qǐng)教一下!公司經(jīng)常轉(zhuǎn)賬到我個(gè)人賬戶會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不
老師,甲會(huì)計(jì)經(jīng)手6個(gè)單位賬,1個(gè)3萬(wàn)畝地的種糧公司,1個(gè)有16個(gè)網(wǎng)店的電商公司,1個(gè)集團(tuán)公司,1個(gè)2億元的購(gòu)銷糧食公司,1個(gè)教育公司下面有1個(gè)幼兒園只有幼兒園業(yè)務(wù)多),1個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì),網(wǎng)銀復(fù)核13個(gè)公司,55個(gè)網(wǎng)銀盾,甲會(huì)忙不掉了,天天加班,這個(gè)是不是工作量大了?
老師,洗煤廠,法人被捕,判無(wú)期,營(yíng)業(yè)執(zhí)照被吊銷,現(xiàn)在拍賣(mài),想拍回,之前的其他證件還能用嗎?
憑證的擺放,是年份久的排上面還是年份近的排上面?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)申報(bào)的預(yù)繳增值稅申報(bào)表在電子稅務(wù)局哪里查看
老師 公司銷售的是玉手鐲 玉吊墜等 對(duì)方讓開(kāi)工藝品飾品的發(fā)票 可以嗎
老師,甲會(huì)計(jì)經(jīng)手6個(gè)單位賬,1個(gè)3萬(wàn)畝地的種糧公司,1個(gè)有16個(gè)網(wǎng)店的電商公司,1個(gè)集團(tuán)公司,1個(gè)2億元的購(gòu)銷糧食公司,1個(gè)教育公司下面有1個(gè)幼兒園只有幼兒園業(yè)務(wù)多),1個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì),網(wǎng)銀復(fù)核13個(gè)公司,55個(gè)網(wǎng)銀盾,甲會(huì)忙不掉了,天天加班,這個(gè)是不是工作量大了?


沒(méi)做計(jì)提呢老師,就做了借其他應(yīng)收,貸銀行存款
那物業(yè)水電費(fèi)已經(jīng)發(fā)生的話 對(duì)應(yīng)也應(yīng)該計(jì)提的
那現(xiàn)在可以在這個(gè)月不計(jì)提嗎?2-6月,計(jì)提是借費(fèi)用,貸銀行嗎
可以這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提 沒(méi)有發(fā)票 不能直接計(jì)入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款-暫估
可是已經(jīng)付錢(qián)了,是做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 然后借其他應(yīng)付款-暫估 貸銀行存款,兩個(gè)分錄嗎
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估? 借:其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
只有這種方法是嗎老師
正規(guī)的就是我說(shuō)的這樣
好的,謝謝老師
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