哪個是正確的,按正確的進(jìn)行調(diào)整

老師請問資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的未分配利潤金額不一致怎么調(diào)整
您好老師,賬面上的未分配利潤與稅務(wù)報表不一致,怎么調(diào)整呀,
老師,申報所得稅的時候發(fā)現(xiàn),未分配利潤補(bǔ)虧的數(shù)與賬上不一致,我應(yīng)該怎么調(diào)整啊
老師,賬上的未分配利潤和稅務(wù)報表里的不一致,如何調(diào)整?
匯算清繳以后,賬面的未分配利潤和報表不一致賬面調(diào)整?
請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報,報給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?


17年的發(fā)票,18年入賬時走的未分配,沒有改報表
怎么調(diào)整呢,分錄怎么做
之前年份的,怎么調(diào)整呀
賬面未分配是虧損的,稅務(wù)報表是盈利狀態(tài)
在嗎老師
哪個是正確的,虧損還是盈利
18年已經(jīng)走賬了是吧
如果賬做了,調(diào)表就行了
18年走的未分配,沒有去調(diào)稅務(wù)報表,所以稅務(wù)報表和財務(wù)報表的未分配不一致,稅務(wù)報表是盈利狀態(tài),賬面未分配是虧損狀態(tài),今年怎么調(diào)賬呀
賬對的,這需要調(diào)整表
怎么調(diào)整呢
按賬面金額調(diào)整表,賬表一致
如果去稅務(wù)調(diào)表,會牽扯退稅
是的,這樣需要申請退稅