你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅是不能在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。 你簡(jiǎn)易計(jì)稅的 不能抵扣了。 其他一般計(jì)稅的 是可以抵扣的

老師,我想問(wèn),為什么我們企業(yè)是百分之3的稅了。我們單位上一般納稅人,從事商品混凝土,設(shè)備租賃服務(wù)的。不是應(yīng)該是13%和稅嗎?為什么這個(gè)行業(yè)是3%,是企業(yè)自己申請(qǐng)的,還是國(guó)家規(guī)定這個(gè)混凝土就是3%
老師,我想問(wèn),我們混凝土也簡(jiǎn)易納稅,但有從事租賃服務(wù),我們簡(jiǎn)易納稅不用抵進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)租賃服務(wù)13%的專票,怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅,還是直接就是交的13%稅,不能抵扣
老師,這個(gè)題有點(diǎn)疑問(wèn) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù)是進(jìn)項(xiàng)的10%,也就是對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我方這部分應(yīng)該是正常抵扣啊。如果我方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分不可抵扣,正常計(jì)算銷項(xiàng)稅額,但進(jìn)項(xiàng)稅額依舊可以正常抵扣哇
我們是一般納稅人,建筑行業(yè),對(duì)外開票有簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),材料13個(gè)點(diǎn),簡(jiǎn)易計(jì)稅這部分是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,公司開出的5%的租賃專票,請(qǐng)問(wèn)這簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額是不是是必須得繳納的,不可能用其他13%稅率的進(jìn)項(xiàng)抵扣呀?
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開具的發(fā)票,沒(méi)入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模可不可以季末同意,一次做價(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開經(jīng)營(yíng)所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒(méi)有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬(wàn),房租1萬(wàn),開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫(kù)存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒(méi)到發(fā)票也沒(méi)有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出


但是這個(gè)租賃服務(wù)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣
你好? 你們對(duì)應(yīng)發(fā)生的租賃辦公室發(fā)生的 和辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅這些都可以抵扣的?