你好,同學(xué)。 你這4.4是怎么計(jì)算得來(lái)的
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說(shuō),要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒(méi)有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
老師這是稅務(wù)局核定的一度電4.4立方
核定 ?如果你這核定 數(shù)據(jù)是已知的,你直接按這入賬,如果后面有差額再調(diào)整管理費(fèi)用
他這個(gè)核定不是稅務(wù)局給的 他只是給你這個(gè)單價(jià) 讓企業(yè)自己回去拿電費(fèi)單子算入庫(kù)量 老師稅務(wù)局是這么說(shuō)的 我也就這么算就行嗎 發(fā)生的人工和修理費(fèi)直接走費(fèi)用就行吧
你 如果 有核定 ,就相當(dāng)于有計(jì)劃定額,直接按這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算,如果和實(shí)際 有差額調(diào)整到管理費(fèi)用即可。?
老師稅務(wù)局報(bào)稅我還有點(diǎn)報(bào)不明白呢 報(bào)的資源稅 好幾張表
你是按你實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),或銷售額,銷售數(shù)量,填寫申報(bào)表。
這個(gè)銷售量有抵扣的嗎 按實(shí)際開票的話 會(huì)交好多稅
這是沒(méi)開票零申報(bào)了 但是馬上就要開票 下個(gè)月就得申報(bào)這個(gè)表
這要看你稅局給你確定的申報(bào)。 有的是按銷售價(jià)格,有的是按銷售數(shù)量。
哦 好吧 那我再問(wèn)問(wèn) 謝謝老師
對(duì)的,你確定好后,按確定的申報(bào)即可
老師那個(gè)核定入庫(kù) 是按數(shù)量寫金額嗎 就是記賬憑證借貸方按數(shù)量寫?
老師 借 庫(kù)存商品 貸 什么 (核定入庫(kù)的)
你是換算為金額處理的。 貸,生產(chǎn)成本等。
老師電費(fèi)怎么分?jǐn)偝杀灸? 數(shù)量12657 金額 10151 怎么分?jǐn)偹槭杀灸?
借,生產(chǎn)成本? 基本生產(chǎn)成本 貸,生產(chǎn)成本? 輔助生產(chǎn) 成本
還是不太明白就這張電費(fèi)票子分?jǐn)偝杀?
你這個(gè)電費(fèi)總的,你各不同品種產(chǎn)品,都用了,那么就要分?jǐn)偂0雌贩N 分?jǐn)?