學(xué)員您好,首先每月應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額,應(yīng)交增值稅=銷售額*0.2%,比如,銷售額為1000元,應(yīng)交增值稅為2,2=1000*13%-X,X=128.需要128元的進項稅額。

怎么節(jié)稅,知道銷售額,老板要求千分之二稅負(fù),如何找進項
知道不含稅銷售額,稅負(fù)控制在千分之二,怎么找進項金額呢?有快的方法嗎
已知進項稅額,稅負(fù)率百分之二點三,怎么求要開多少銷項票
你好,假如我這個月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設(shè)進項發(fā)票價稅合計一共有200萬,怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個月需要回來多少進項發(fā)票 才算是正常的呢
老師銷售收入=進項稅額/(稅率—稅負(fù)率) 那月初一般老板問我們這個月可以開多少票是怎么計算呢?這個公式是得已知進項稅額,那月初我們并不知道我們會收到多少進項,那怎么求月初老板問的這個月可以開多少票呢?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我利潤把控到什么程度才能少交所得稅呢?
節(jié)稅得就是增值稅和企業(yè)所得稅,對吧,思路是什么呀?
企業(yè)所得稅也是有稅負(fù)的,思路跟增值稅的一樣,倒推的方式。
老師,如果知道進項是128,稅負(fù)是2‰那么銷項該怎么求呢?
將剛剛那個公式再運算一下,2=x-128.x=130
2是怎么來?條件里不知道銷售額
如果知道銷售額那么直接乘以稅率就可以了啊
對的呀,銷售額1000.稅負(fù)率0.2%,用稅負(fù)率*銷售額就得出來應(yīng)交的稅費了。
請看我第一條回復(fù),已知條件銷售額1000