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老師,如果我知道采購款,比如 材料入庫了 6000元,稅額1800 應付供應商7800 但是發(fā)票沒有到呢。請問怎么做賬

2020-12-29 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-29 15:48

你好!借原材料—暫估7800 貸銀行賬款7800

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 15:50

沒有付款哦。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:52

你好!那貸方就寫應付賬款。

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 15:53

那不可以 借原材料6000 貸 應付賬款6000 嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:54

你好!操作是可以,但是這樣不能體現(xiàn)暫估的金額

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 15:56

如果我可以這樣做嗎 借原材料 6000 其他應收款-進項票1800 貸 應付賬款78000 到時候發(fā)票開來了 借 應交稅額-應交增值稅-進項稅1800 貸 其他應收款-進項稅1800

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:58

你好!操作是可以,但是沒必要。

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 16:00

為了提現(xiàn)原材料和應付賬款數(shù)據(jù)對呢

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:05

你好!你可以按你說的這樣。只是一般暫估是不去單獨體現(xiàn)稅金。

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 17:07

那我這樣做到 其他應收款-進項稅也沒體現(xiàn)稅金。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:08

你好!是的,都是到后面體現(xiàn)的。所以我說你也沒有做,只是看個人習慣

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 17:08

這樣做賬覺得挺不專業(yè)。如果別人看來,會以為把稅金做錯了,做到了 其他應收賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:09

你好!是的。所以說沒必要這樣做啊。

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 17:12

那如果有稅局來查賬,看見 我做分錄,要不要緊呢。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:16

你好!一般能解釋清楚還是沒問題的。

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 17:17

這個還能解釋嗎, 怎么解釋呢? 這么看賬就是錯的。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:18

你好!我一直讓你暫估啊。

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快賬用戶7038 追問 2020-12-29 17:19

所以是 借 原材料 7800 貸 應付賬款7800 ?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:22

你好!是的。原材料—暫估。

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你好!借原材料—暫估7800 貸銀行賬款7800
2020-12-29
可以先暫估入賬 借:原材料 ? 貸:應付賬款---暫估應付款 收到發(fā)票,沖紅之前的暫估 借:原材料? (紅字) ? 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) ? 借:原材料(材料采購) ? 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 ? 貸:銀行存款(應付賬款)
2020-12-29
借原材料 貸銀行存款 沒發(fā)票正常做 發(fā)票到了紅沖
2022-12-06
多的接觸到營業(yè)外收入。
2022-03-29
您好,這樣的話,你們可以按照實際的來入賬
2023-03-25
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