你好!借原材料—暫估7800 貸銀行賬款7800

請問下,我們采購的貨物有6000袋,發(fā)票和實際付款金額都是6000袋的,供應商贈送了200袋,采購也錄入了庫存系統(tǒng),一共是6200袋,請問這200袋怎么做賬呢?謝謝老師
老師,如果我知道采購款,比如 材料入庫了 6000元,稅額1800 應付供應商7800 但是發(fā)票沒有到呢。請問怎么做賬
老師,如果我知道采購款,比如 材料入庫了 6000元,稅額1800 未付款 但是發(fā)票沒有到呢。請問怎么做賬
老師你好,請問一下如果十月份收到了一批原材料,但是我們十月份既沒付款,對方也沒給我們發(fā)票,這個應該怎么入賬,入賬金額也不知道價格怎么辦
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
我的初級會計證去年沒有繼續(xù)教育,如何補有效,謝謝
一個個人獨資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報,現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報送過數(shù)據(jù),一直是零申報,現(xiàn)在要怎么做呢?
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
沒有付款哦。
你好!那貸方就寫應付賬款。
那不可以 借原材料6000 貸 應付賬款6000 嗎?
你好!操作是可以,但是這樣不能體現(xiàn)暫估的金額
如果我可以這樣做嗎 借原材料 6000 其他應收款-進項票1800 貸 應付賬款78000 到時候發(fā)票開來了 借 應交稅額-應交增值稅-進項稅1800 貸 其他應收款-進項稅1800
你好!操作是可以,但是沒必要。
為了提現(xiàn)原材料和應付賬款數(shù)據(jù)對呢
你好!你可以按你說的這樣。只是一般暫估是不去單獨體現(xiàn)稅金。
那我這樣做到 其他應收款-進項稅也沒體現(xiàn)稅金。
你好!是的,都是到后面體現(xiàn)的。所以我說你也沒有做,只是看個人習慣
這樣做賬覺得挺不專業(yè)。如果別人看來,會以為把稅金做錯了,做到了 其他應收賬款
你好!是的。所以說沒必要這樣做啊。
那如果有稅局來查賬,看見 我做分錄,要不要緊呢。
你好!一般能解釋清楚還是沒問題的。
這個還能解釋嗎, 怎么解釋呢? 這么看賬就是錯的。
你好!我一直讓你暫估啊。
所以是 借 原材料 7800 貸 應付賬款7800 ?
你好!是的。原材料—暫估。