你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 是針對這個有什么疑問嗎

老師,預(yù)收帳款跟預(yù)付帳款以及他們資產(chǎn)負(fù)債表的填列一直搞不清能給我講講嗎?
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目?,F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
老師給我怎么搞不懂這個一般納稅人的,應(yīng)收應(yīng)付款以及他們的余額代表什么,因為有未收到發(fā)票的時候掛賬,啊又收到發(fā)票沖賬啊這樣的,能講講嗎?
老師,我們5月的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù),因為這個月預(yù)付賬款這個科目,我們收到了很多成本發(fā)票,還沒付款,因為是產(chǎn)值掛帳的一部分,這樣是負(fù)數(shù)有問題嗎
老師,我想問一下,會計報表,資產(chǎn)負(fù)債表申報的時候應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,不能有負(fù)數(shù)嗎?
老師 建筑行業(yè)當(dāng)月既有簡易計稅業(yè)務(wù)也有一般計稅業(yè)務(wù),按稅負(fù)抵扣的進(jìn)項 簡易計稅部分分?jǐn)偟倪M(jìn)項需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們當(dāng)月工資10號發(fā)放,當(dāng)月15號前就申報個稅了。提早申報了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號發(fā)工資我們12月分申報。那11月0??申報嗎?會有風(fēng)險不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書怎么寫
我們是工程公司,有個項目砸死個人,這個人是我們供應(yīng)商的人,我們項目買了安全責(zé)任險,這個賠償可以先從我們公司打錢嗎
老師,您好,我公司有三個月超過了30人,但是全年不超過30人,這樣會產(chǎn)生殘保金嗎
農(nóng)民享受小規(guī)模納稅人的減半政策嗎 這個答案?
老師,開的分公司,能搬地址嗎?就是不注銷,移到別的區(qū)去
稅負(fù)怎么算?怎么根據(jù)稅負(fù)算要勾的進(jìn)項?
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個點專票,一般計稅,我們開成本票給A公司,但A公司明確跟我說,叫我不要給他們開9個點發(fā)票,只能開3個點發(fā)票,請問這是為什么呢
郭老師,鞋帽店個體開的抖音店,平臺讓開發(fā)票,平臺補貼 抖音支付補貼,能這么開票嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收帳款有數(shù)據(jù)代表什么?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收帳款 預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 代表單位預(yù)收的款項金額
老師,把預(yù)收預(yù)付有余額的代表什么都說一遍好嗎,我有的搞的
你好 預(yù)收借方,表示應(yīng)收未收 預(yù)收貸方,表示預(yù)收款項 預(yù)付借方,表示預(yù)付款項 預(yù)付貸方,表示應(yīng)付未付款項
資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?
你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 這個就是填寫計算公式啊?
若要報表沒有預(yù)收帳款數(shù)據(jù)分錄怎么做?
你好,若要報表沒有預(yù)收帳款數(shù)據(jù)(是什么情況一定要把預(yù)收賬款調(diào)整到?jīng)]有數(shù)據(jù)呢?)
沒有預(yù)收款的怎么會有數(shù)據(jù)?
你好,如果你單位有應(yīng)收賬款明細(xì)科目是貸方余額,就是預(yù)收的款項的意思,那么報表的預(yù)收賬款欄次就就會有數(shù)據(jù)的。
那要如何調(diào)整?
你好,若要報表沒有預(yù)收帳款數(shù)據(jù)(是什么情況一定要把預(yù)收賬款調(diào)整到?jīng)]有數(shù)據(jù)呢?) 你這個還是沒有回復(fù)我需要調(diào)整的原因啊 沒有規(guī)定預(yù)收賬款余額期末必須為0啊,如果有余額,而且賬實相符的話,根本不需要調(diào)整啊?
好,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝