你好,你給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)派遣的發(fā)票?

老師,我有這么一個(gè)問(wèn)題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬(wàn),拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬(wàn),為了拿回這80萬(wàn)我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來(lái)了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開(kāi)發(fā)票。老師我的問(wèn)題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師,我們公司是餐飲承包職工食堂,然后只負(fù)責(zé)人員派遣,每月開(kāi)發(fā)票,對(duì)方一次性支付工資,該怎么做賬,之前做的借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候顯示赤字
老師,我們保安公司,一般納稅人,開(kāi)差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開(kāi)發(fā)票時(shí),我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個(gè)分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對(duì)公司定了合同,開(kāi)具石材票,按面積算,一年下來(lái)面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買買,幾千都不給開(kāi)票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來(lái)累計(jì)也有個(gè)幾十萬(wàn),直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒(méi)有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭?,做個(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒(méi)票的,直接付給對(duì)方,也有十幾萬(wàn),還怎么處理賬務(wù)
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時(shí)候開(kāi)了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計(jì)提了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時(shí)候收到了25500,我們之前是把這個(gè)項(xiàng)目承包給另外個(gè)公司做,10月份收到對(duì)方開(kāi)的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對(duì)方公司的,我想問(wèn)的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報(bào),,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有報(bào),我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎?還是更正申報(bào)做9月暑期
老師您好,個(gè)人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長(zhǎng)期掛賬有什么風(fēng)險(xiǎn),謝謝
請(qǐng)問(wèn)電商小規(guī)模超30萬(wàn)營(yíng)業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬(wàn),要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬(wàn)要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計(jì)算了?
老師,公司有一臺(tái)車,折舊計(jì)提完了,賣了1000,只開(kāi)了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應(yīng)該怎么做分錄
老師:9月6號(hào)工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時(shí)間開(kāi)始?
條件一里面的1·07是怎么來(lái)的?條件二里面的1·05又怎么來(lái)的?這個(gè)1·07和1.05就是問(wèn)就是題目當(dāng)中的括號(hào)一和括號(hào)二。
一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)有哪些進(jìn)項(xiàng)票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進(jìn)了收入,這個(gè)收入不開(kāi)票,想問(wèn)一下這個(gè)收入一定要在11月申報(bào)10月收入時(shí)候申報(bào)進(jìn)去還是可以申報(bào)11月時(shí)候一起申報(bào)


開(kāi)的餐飲服務(wù),餐飲管理服務(wù)費(fèi)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,你是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
還是你這個(gè)月有紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
我是系統(tǒng)自動(dòng)生成的期末結(jié)轉(zhuǎn),貸方銀行存款
你好,你有沒(méi)有紅蟲(chóng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
我沒(méi)有紅沖
但是應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了
這種是什么情況
截圖你的科目余額表看一下。
老師,您看看
你能稍微截圖清楚一點(diǎn)嗎?
老師,你看這樣行嗎
你是用銀行存款支付的嗎?你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),沒(méi)法支付,你是不是少做了收入?
是對(duì)方支付給我們的
對(duì)方支付給你們,應(yīng)該是借方銀行存款。
貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本哇
你看你這個(gè)的 貸銀行存款 借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
就做這一筆就好了哇,還需要增加科目不
不是 你實(shí)際是收到的嗎
頭天開(kāi)的票,第二天收到的
我就直接做收入了,沒(méi)有做開(kāi)票的
你們開(kāi)的發(fā)票借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入