你好? ? 那你就 紅沖 :借:管理費(fèi)用-暫估? 紅字 借庫存現(xiàn)金? ?這樣來沖掉 。 然后在按 實(shí)際入固定資產(chǎn)去? ??

老師,我想請(qǐng)問下上月做了一筆借:管理費(fèi)用-暫估 貸庫存現(xiàn)金 ,但是本月用公戶購買了房產(chǎn)做辦公室用,老板要求做固定資產(chǎn),請(qǐng)問下老師,我應(yīng)該要怎么把上個(gè)月的暫估費(fèi)用沖減?
老師,請(qǐng)問上個(gè)月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢?是寫一個(gè)相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎?
老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本,然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估,再重新暫估;5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目,當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了,請(qǐng)問這個(gè)月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的,然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
二月公司籌辦期廣告費(fèi)做了暫估入帳5萬元,四月收到一萬元發(fā)票,沖減了一萬元暫估,暫估余額為4萬元,九月對(duì)帳后實(shí)際廣告費(fèi)只余3萬元,我做了紅字借管理費(fèi)用一開辦費(fèi) 4萬元 貸應(yīng)付帳款一暫估廣告費(fèi) 4萬元,但現(xiàn)在管理費(fèi)用一開辦費(fèi),借方為負(fù)一萬了,真正應(yīng)該是籌建期廣告費(fèi)是4000元,四月支付了一萬元,還欠三萬元未付,請(qǐng)問老師怎么做才正確?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報(bào),,我當(dāng)時(shí)沒有報(bào),我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎?還是更正申報(bào)做9月暑期
老師您好,個(gè)人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長(zhǎng)期掛賬有什么風(fēng)險(xiǎn),謝謝
請(qǐng)問電商小規(guī)模超30萬營(yíng)業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬,要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計(jì)算了?
老師,公司有一臺(tái)車,折舊計(jì)提完了,賣了1000,只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應(yīng)該怎么做分錄
老師:9月6號(hào)工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時(shí)間開始?
條件一里面的1·07是怎么來的?條件二里面的1·05又怎么來的?這個(gè)1·07和1.05就是問就是題目當(dāng)中的括號(hào)一和括號(hào)二。
一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)有哪些進(jìn)項(xiàng)票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進(jìn)了收入,這個(gè)收入不開票,想問一下這個(gè)收入一定要在11月申報(bào)10月收入時(shí)候申報(bào)進(jìn)去還是可以申報(bào)11月時(shí)候一起申報(bào)


老師,是把全部的暫估費(fèi)用紅沖嗎?就是想在所得稅匯繳不用在調(diào)增
你好 是的全部做紅沖處理? 。? ? 你們這個(gè) 本來是沒有跨年 不涉及調(diào)增? ?
老師,我想請(qǐng)問下因?yàn)樯蟼€(gè)月暫估的是管理費(fèi)用,但是這個(gè)月卻是要做成固定資產(chǎn),把暫估費(fèi)用紅沖,沒有什么沖突吧
你好? ? ? 不沖突。 你上月是賬務(wù)處理錯(cuò)誤 紅沖是正常的??
謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??
老師,對(duì)方開的發(fā)票是11月份的,那我是不是要到做11月份的賬時(shí)才可以把這個(gè)暫估費(fèi)用紅沖?跨了兩個(gè)月沒有影響嗎?謝謝老師的耐心解答
你好? ?嗯是的。 你現(xiàn)在就可以在11月紅沖了 在按實(shí)際入固定資產(chǎn)去? ? ? ? ??收到你入了固定資產(chǎn) 到時(shí) 你看是否需要補(bǔ)計(jì)提? ?折舊? ??
老師,我想請(qǐng)問下固定資產(chǎn)需要報(bào)備稅務(wù)部門嗎?
你好不需要報(bào)備 自己做賬?
老師,我12月份才做11月份的賬,到時(shí)再紅沖可以嗎?
你好? ?可以? ?不要跨年就行了。 你注意下折舊的? 月份? ?到時(shí)候補(bǔ)折舊 。? ??
老師,麻煩您說下怎么折舊好嘛,謝謝了,對(duì)這塊還不是很熟悉
?你好? ? 你給我說下這個(gè)房產(chǎn)是好久收到的? 幾月收到的。 我看 幾月開始來折舊 。? ??
11月份買的,當(dāng)天就開的發(fā)票
你好那就是12月開始折舊了。? ?那你就正好? ?你折舊額 做 借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? 貸累計(jì)折舊? ? ? ?
老師,是不是當(dāng)月確定固定資產(chǎn),當(dāng)月就計(jì)提了嗎?固定資產(chǎn)不是下月才能計(jì)提折舊嗎?是不是要到明年一月份才可以計(jì)提折舊吧(那時(shí)的才是127月份的賬)
?你好 固定資產(chǎn)是次月開始折舊。 無形資產(chǎn)才是當(dāng)月開始攤銷的。 你別弄混了 。? ? 我沒有說錯(cuò)哦? 。 你不是說11月買的? ?11月計(jì)入固定資產(chǎn)? 12月開始折舊 。我是這樣說的哦 。 你看看? ?