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老師,我想請(qǐng)問下上月做了一筆借:管理費(fèi)用-暫估 貸庫存現(xiàn)金 ,但是本月用公戶購買了房產(chǎn)做辦公室用,老板要求做固定資產(chǎn),請(qǐng)問下老師,我應(yīng)該要怎么把上個(gè)月的暫估費(fèi)用沖減?

2020-11-12 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 14:48

你好? ? 那你就 紅沖 :借:管理費(fèi)用-暫估? 紅字 借庫存現(xiàn)金? ?這樣來沖掉 。 然后在按 實(shí)際入固定資產(chǎn)去? ??

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 14:50

老師,是把全部的暫估費(fèi)用紅沖嗎?就是想在所得稅匯繳不用在調(diào)增

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:53

你好 是的全部做紅沖處理? 。? ? 你們這個(gè) 本來是沒有跨年 不涉及調(diào)增? ?

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 14:54

老師,我想請(qǐng)問下因?yàn)樯蟼€(gè)月暫估的是管理費(fèi)用,但是這個(gè)月卻是要做成固定資產(chǎn),把暫估費(fèi)用紅沖,沒有什么沖突吧

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:54

你好? ? ? 不沖突。 你上月是賬務(wù)處理錯(cuò)誤 紅沖是正常的??

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 14:56

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:59

沒事的。 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 15:00

老師,對(duì)方開的發(fā)票是11月份的,那我是不是要到做11月份的賬時(shí)才可以把這個(gè)暫估費(fèi)用紅沖?跨了兩個(gè)月沒有影響嗎?謝謝老師的耐心解答

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齊紅老師 解答 2020-11-12 15:01

你好? ?嗯是的。 你現(xiàn)在就可以在11月紅沖了 在按實(shí)際入固定資產(chǎn)去? ? ? ? ??收到你入了固定資產(chǎn) 到時(shí) 你看是否需要補(bǔ)計(jì)提? ?折舊? ??

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 15:07

老師,我想請(qǐng)問下固定資產(chǎn)需要報(bào)備稅務(wù)部門嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 15:09

你好不需要報(bào)備 自己做賬?

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 15:32

老師,我12月份才做11月份的賬,到時(shí)再紅沖可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 15:33

你好? ?可以? ?不要跨年就行了。 你注意下折舊的? 月份? ?到時(shí)候補(bǔ)折舊 。? ??

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 16:18

老師,麻煩您說下怎么折舊好嘛,謝謝了,對(duì)這塊還不是很熟悉

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:22

?你好? ? 你給我說下這個(gè)房產(chǎn)是好久收到的? 幾月收到的。 我看 幾月開始來折舊 。? ??

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 16:25

11月份買的,當(dāng)天就開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:31

你好那就是12月開始折舊了。? ?那你就正好? ?你折舊額 做 借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? 貸累計(jì)折舊? ? ? ?

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快賬用戶2046 追問 2020-11-12 16:35

老師,是不是當(dāng)月確定固定資產(chǎn),當(dāng)月就計(jì)提了嗎?固定資產(chǎn)不是下月才能計(jì)提折舊嗎?是不是要到明年一月份才可以計(jì)提折舊吧(那時(shí)的才是127月份的賬)

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:36

?你好 固定資產(chǎn)是次月開始折舊。 無形資產(chǎn)才是當(dāng)月開始攤銷的。 你別弄混了 。? ? 我沒有說錯(cuò)哦? 。 你不是說11月買的? ?11月計(jì)入固定資產(chǎn)? 12月開始折舊 。我是這樣說的哦 。 你看看? ?

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2020-11-12
同學(xué)你好 暫估的來發(fā)票了嗎
2024-04-16
借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用(視情況)-福利費(fèi)40000,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)40000 計(jì)入福利費(fèi)用,職工食堂的費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)科目。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在實(shí)際發(fā)生時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)生額編制分錄, 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等, 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。
2024-01-28
同學(xué),你好 本年的話,可以的
2025-03-02
你好,可以的,紅沖的時(shí)候借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-10-04
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