您好,您公司是組織此次培訓(xùn)的嘛?還是?
您好老師,我們公司給政府培訓(xùn)專業(yè)電商人才,收到政府給的款項(xiàng),該怎么做會(huì)計(jì)處理呢?先收款后培訓(xùn),和先做培訓(xùn)后撥款,財(cái)務(wù)處理上有什么區(qū)別嗎?還有企業(yè)所得稅這怎么做稅收籌劃呢,我們是小規(guī)模納稅人公司,謝謝!
老師,財(cái)政撥入專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)材料是我公司自己的,那這個(gè)賬務(wù)該怎么處理,支出培訓(xùn)材料費(fèi)該怎么操作?
老師,我公司收到財(cái)政補(bǔ)助資金50萬(wàn),用20萬(wàn)買了機(jī)器設(shè)備,10萬(wàn)用于培訓(xùn)支出,20萬(wàn)購(gòu)買了原材料,這筆資金收到和支出賬務(wù)該怎么做?
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
老師,下午好,我這邊是一個(gè)民辦非企業(yè)單位 職業(yè)技能培訓(xùn)中心,就是有叉車培訓(xùn),壓容器培訓(xùn)這些的,3月份有2張發(fā)票都是購(gòu)買的飲料,一張發(fā)票5000多,但是支付是7月份才銀行支付的,那現(xiàn)在我做賬是怎么做賬?做什么費(fèi)用好?公司說是給學(xué)員的。
老師,你好 采購(gòu)了設(shè)備,為使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請(qǐng)問一下老師,這個(gè)第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動(dòng)的,長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息,這個(gè)分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長(zhǎng)是6個(gè)月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息
請(qǐng)問建筑工程承包合同、我去租來的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,我們?cè)?018年有一筆10萬(wàn)塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬(wàn)減出來,要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費(fèi)2800元,要交個(gè)稅嗎,要張三開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我們購(gòu)買的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒有面積,也就是沒計(jì)入房產(chǎn)證里的剩余實(shí)際建筑面積,這個(gè)沒計(jì)入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時(shí),如果按實(shí)際建筑面積分?jǐn)偅枰趺创_認(rèn)實(shí)際建筑面積呢
您公司需要給財(cái)政開具發(fā)票嗎?具體的業(yè)務(wù)背景是什么呢?請(qǐng)介紹一下
就是,培訓(xùn)繡娘刺繡,刺繡用的材料是我們公司的
這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)就是財(cái)政支付給您公司了,是嗎? 需要您公司給財(cái)政開具發(fā)票嗎?
因?yàn)槭菍m?xiàng),只給上級(jí)部門開了收據(jù),
根據(jù)您的描述,您公司是要確認(rèn)收入的。 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
培訓(xùn)我公司實(shí)施,如果材料外購(gòu)的話我直接用外購(gòu)發(fā)票做賬了,可是材料用了我公司的,我不知道怎么做賬,要不要到稅務(wù)代開材料費(fèi)
這個(gè)材料是您公司自己生產(chǎn)的嘛?
我公司就加工服裝和工藝品,材料外購(gòu)的,培訓(xùn)材料從庫(kù)存領(lǐng)的
這樣的話,就是上面的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)使用的材料成本就是了。 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:原材料
那老師,我要用材料費(fèi)沖收到的培訓(xùn)費(fèi)分錄怎么做,
沒有這樣的處理方式,您就按下面的分錄就可以了。 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:原材料
那給學(xué)員支掉的一天50元的補(bǔ)助費(fèi),怎么做?
您要先說一下這個(gè)50元的補(bǔ)助費(fèi)具體是怎么規(guī)定的?這個(gè)錢是您公司擔(dān)負(fù)的,還是財(cái)政支付的款項(xiàng)里面包含的?
就包括在財(cái)政支付的款項(xiàng)里面
這樣的話,這個(gè)50元的補(bǔ)助費(fèi)的會(huì)計(jì)處理已經(jīng)包含在上面的分錄里面了。
財(cái)政撥付專項(xiàng)資金賬務(wù)處理如下: 收到財(cái)政撥付專款時(shí): 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于指定項(xiàng)目時(shí) 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積_撥款轉(zhuǎn)入財(cái)政撥付專項(xiàng)資金賬務(wù)處理如下: 收到財(cái)政撥付??顣r(shí): 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于指定項(xiàng)目時(shí) 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積_撥款轉(zhuǎn)入
這樣對(duì)嗎?
您公司具體什么性質(zhì)的企業(yè)?怎么還用到專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢?
小規(guī)模納稅人
如果是企業(yè)的話,只是取得培訓(xùn)的專項(xiàng)資金的話,是不使用這個(gè)科目的。分錄就是上面的分錄了,您公司是要申報(bào)增值稅的。