你好,如果對(duì)方給我們多開(kāi)購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方把多開(kāi)的部分紅沖才是的?

如果我們開(kāi)具了紅字專票,購(gòu)貨方還未進(jìn)行抵扣,那么我們需要對(duì)方退回抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎?
如果對(duì)方給我們多開(kāi)購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬 可以用抵扣嗎?
老師,我們單位去年的費(fèi)用已經(jīng)付款進(jìn)了費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方給開(kāi)出了發(fā)票,現(xiàn)在是發(fā)票是專票,我應(yīng)該不應(yīng)該進(jìn)行抵扣呢,?如果抵扣應(yīng)如何做賬?
老師你好,我們購(gòu)進(jìn)貨物,給對(duì)方打了10萬(wàn)的貨款,對(duì)方也給開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)有實(shí)物交接,這個(gè)月我抵扣了進(jìn)來(lái)的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對(duì)方以我已經(jīng)抵扣為名,說(shuō)如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我們采購(gòu)煙酒,對(duì)方給我們開(kāi)了一張專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師 章程里面沒(méi)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 增加了一個(gè)股東 需要交印花稅嗎
企業(yè)間無(wú)息借款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?有老師說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn),有的說(shuō)沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
辦公用品(計(jì)入管理費(fèi)用),計(jì)入現(xiàn)金流量的哪個(gè)
老師,我們這個(gè)軟件里沒(méi)有資產(chǎn)處置損益,只有這兩個(gè),
老師您好,問(wèn)了很久還沒(méi)明白,代收代付a公司的物業(yè)費(fèi)一萬(wàn)元交給物業(yè)公司,物業(yè)公司開(kāi)票給我們了,我們又開(kāi)票給a公司怎么做分錄,沒(méi)有一分錢的收入哦
10月份銀行扣繳的社保是不是應(yīng)該在10月工資里面計(jì)提呢。為什么我在做社保繳納分錄的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬-社保這個(gè)科目下面余額顯示了一個(gè)負(fù)數(shù)呢
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
老師,取暖費(fèi)的發(fā)票只能開(kāi)房東的,能入賬不,房子是租的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模上月已支付款項(xiàng)但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時(shí)工,簽訂的是什么合同啊


哦這樣啊 不可以用呀
你好,是的,多開(kāi)的部分不能入賬,不可以抵扣的
那我這邊可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?不給他們沖紅 我這邊轉(zhuǎn)出就好
你好,正規(guī)的操作應(yīng)當(dāng)是對(duì)方紅沖才是的??
哦哦,知道了,那我跟他們聯(lián)系,他們說(shuō)不多開(kāi),我這邊看是多開(kāi),都不知道怎么回事
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!