你好,是的,代收的車船稅不用另外開票了,在備注欄里有注明了。這是允許的
老師好,給公司車輛買保險(xiǎn),開發(fā)票的錢比對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的錢要少,說是少了代收車船稅,代收車船稅不要開發(fā)票
老師?車船稅是保險(xiǎn)公司代收的,保險(xiǎn)公司沒有開車船稅的發(fā)票,車船稅的發(fā)票找那個(gè)開具
購(gòu)買公司車輛保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司代收車船稅,開具發(fā)票的時(shí)候,發(fā)票金額不含車船稅,怎么做賬。
老師,我們?cè)诒kU(xiǎn)公司購(gòu)買車險(xiǎn)代繳的車船稅有發(fā)票嗎?保險(xiǎn)公司只開了保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票,然后在備注欄里面?zhèn)渥⒘塑嚧惗嗌馘X,沒有給發(fā)票給我們
公司買了一輛車 保險(xiǎn)費(fèi)+車船稅合計(jì)是16697.24,開票的時(shí)候保險(xiǎn)公司代收的車船稅沒開,這樣對(duì)沒錯(cuò)的對(duì)嗎?
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購(gòu)入工程物資價(jià)款為 500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對(duì)應(yīng)的原 購(gòu)入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策?。炕蛘吣膫€(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
那做賬拿著這張發(fā)票就可以了是嗎,發(fā)票欄金額加上備注欄
你好,是的,憑這個(gè)發(fā)票做就好
好的,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝