借,原材料40000 應(yīng)交稅費~增值稅-進(jìn)項5200 貸,銀行存款45200 借,周轉(zhuǎn)材料20000 應(yīng)交稅費~增值稅-帶抵扣稅額2600 貸,銀行存款22600

老師你好,我想請教這道題怎么做: 1.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,20*9年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購入A材料一批,買價40 000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額5 200元,經(jīng)認(rèn)證準(zhǔn)予抵扣。同時購入包裝物一批,買價20 000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額2 600元,暫未認(rèn)證。全部款項以銀行存款支付。
C為值一般稅人,8月份發(fā)生的有關(guān)增值稅進(jìn)項稅額業(yè)務(wù)如下:(1)購入原材料一批,買價2000000元,增值260000元,運費1000元,運費增值稅90元,共2261090元,原材料入庫,貨款用銀行存款支付,已收到增值稅專用發(fā)票,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣(2)從小規(guī)模納稅人處購入產(chǎn)品一批,作為原材料入庫,增值稅專用發(fā)票注明的買價為200000元,增值稅為6000元,用銀行存款支付,增值稅經(jīng)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。(3)購入免稅產(chǎn)品一批,作為原材料入庫,收購發(fā)票注明的價款為400000元,用銀行存款支付,增值稅經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。
計算甲公司當(dāng)期的增值稅進(jìn)項稅額。 甲公司生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 主要生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款為300 000元,稅額39 000元,且專用發(fā)票本月認(rèn)證。同時支付運費價稅合計43600元,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費金額40000元,稅額3 600元。貨款及運費均以銀行存款支付。 (2) 3日,購進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn) 品作為原材料,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明價款為95 000元,款項以銀行存款支付。 該批農(nóng)產(chǎn)品本月被全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品。 (3) 9日,收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價1 500 000元(不含增值稅), 該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張,且專用發(fā)票本月認(rèn)證。
1購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為700 000元,增值稅稅額為91 000元。專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。企業(yè)因資金不足,上述各款項全部尚未支付,材料已驗收入庫 2接受某公司無償捐贈的原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為30 000元,增值稅稅額為3 900元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。材料已驗收入庫,并以銀行存款支付相關(guān)手續(xù)費300元。 3購入不需要安裝的新設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20 000元,稅額為2 600元,當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣,款項已用銀行存款支付。 4隨同產(chǎn)品出售一批單獨計價的包裝物,開具普通發(fā)票一張,金額1 130元,款項已收到。 5將一批外購的原材料對外投資,原材料賬面實際成本為65 000元。開具增值稅專用發(fā)票一張,不含稅售價金額為71 500元,增值稅稅額為9 295元 (1)計算當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅額。
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
我的初級會計證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
一個個人獨資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報,現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報送過數(shù)據(jù),一直是零申報,現(xiàn)在要怎么做呢?
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
它的材料還未入庫誒
不是應(yīng)該計入在途物資的嗎
你的題目里面沒有看出來,說沒有入庫呀。
那題目也沒說已經(jīng)入庫了
如果說你在做題的時候,題目沒有額外說明沒有入庫,那么就是默認(rèn)按照入庫處理。
好的,謝謝你
老師,我還想請教一道問題
對外提供一項服務(wù),取得服務(wù)收入10000元,增值稅為600元,款項送存銀行,按規(guī)定該項業(yè)務(wù)的納稅義務(wù)發(fā)生時間為下月。 它的會計分錄怎么做?
借,銀行存款10600 貸,預(yù)收賬款10000 應(yīng)交稅費~待轉(zhuǎn)銷項稅額600
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快