你1-9月累計(jì)利潤(rùn)總額是多少

老師請(qǐng)問(wèn)一下7.8.9月我只開(kāi)了29萬(wàn)不用交增值稅,那企業(yè)所得稅我沒(méi)有成本費(fèi)用,預(yù)繳企業(yè)所得稅是按25%計(jì)還是5%嗎
老師,公司開(kāi)超300萬(wàn),那企業(yè)所得稅是按25%的稅率繳稅嗎?我開(kāi)了350萬(wàn)只有100萬(wàn)的成本票回來(lái),那是按250萬(wàn)來(lái)繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,比如我不含稅收入是90000元,所要交的企業(yè)所得稅就是90萬(wàn)元*25%=225000元。請(qǐng)問(wèn)我司只想交5%的企業(yè)所得稅,那么我司需要多少成本才能實(shí)現(xiàn)了
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果12月暫估費(fèi)用30萬(wàn),可到了匯算清繳時(shí)只有25萬(wàn)發(fā)票進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)交企業(yè)所得稅是多少?按2.5%還是5%算?
請(qǐng)教一下老師,小微企業(yè)和普通企業(yè)是不是只是所得稅有差異,25%跟5%的差異,所得稅是按應(yīng)納稅金額*25%嗎,應(yīng)納稅金是所有的稅還是只是增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師公司開(kāi)給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,平時(shí)要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計(jì)表怎么理解
老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字確認(rèn)單后要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?如果沒(méi)看會(huì)怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報(bào),報(bào)給股東看的,有沒(méi)有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬(wàn)代收代付張三的一萬(wàn),自己一萬(wàn),物業(yè)開(kāi)票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬(wàn)自然又要開(kāi)一萬(wàn)物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,一般人,24年注冊(cè)的,出口之前一直沒(méi)有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題,現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開(kāi)票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開(kāi)票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請(qǐng)問(wèn)這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個(gè)合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?


利潤(rùn)總額28萬(wàn)多
沒(méi)其它成本票
預(yù)繳企業(yè)所得稅是按25%還是5%的稅點(diǎn)計(jì)呢
那是按5%繳納所得稅的
但是系統(tǒng)為什么顯示25%的
怎樣跳填到5%嗎
你還要吧利潤(rùn)總額*20%的金額,填列到所得稅減免稅明細(xì)表里面
老師那個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅都是要先顯示25%然后再到減免明細(xì)表那里要自己再填列20%嗎,對(duì)嗎
所有要預(yù)繳的企業(yè)所得稅都是這樣申報(bào)嗎
是的,都是這樣申報(bào)的
好的,謝謝老師,明白啦
好的,客氣,幫到你就好