你好,應(yīng)付賬款如果有證據(jù)顯示不需要支付,計(jì)入營業(yè)外收入

老師,用友里面的應(yīng)付款收到錢時(shí)不用核銷是嗎
老師,現(xiàn)在會計(jì)準(zhǔn)則不是都不用預(yù)收和預(yù)付,那我預(yù)先收到錢可以用應(yīng)收賬款,預(yù)付可以用應(yīng)付賬款嗎?
老師好,是不是這么理解, 1.如果是購進(jìn)多付了,是給到供應(yīng)商的錢比實(shí)際開的發(fā)票多,用預(yù)付賬款核算, 2.如果是購進(jìn)少付了,是給到供應(yīng)商的錢比實(shí)際開的發(fā)票少,用應(yīng)付賬款核算 3.如果是銷售少收了。也就是開的發(fā)票比收的錢多,用應(yīng)收賬款核算, 4.如果是銷售多收了,也就是開的發(fā)票比收的錢少,用預(yù)收賬款來核算, 這樣理解對嗎?老師,謝謝
老師,在用友U8里,銷售發(fā)票作廢,顯示在應(yīng)收系統(tǒng)里審核了,我該在應(yīng)收那里更改?發(fā)生時(shí)間是在本月。
用友U8付款時(shí)付款單科目是預(yù)付其他款項(xiàng),收到發(fā)票核銷是科目是應(yīng)付賬款,2張憑證都已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在預(yù)付沖應(yīng)付,預(yù)付余額不夠怎么沖銷
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商也沒給我們開發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方這個(gè)月的還沒及時(shí)給開,我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請問老師,對派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請人是誰,復(fù)議機(jī)關(guān)是誰?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報(bào)喜啦,我中級終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率


不是的,老師,我們是用友u8,我們采購時(shí),會入庫,那付款時(shí)不應(yīng)該也核銷嗎,但是我們都不核銷,這樣我都不清楚付的錢對應(yīng)的都是哪些采購款
那么你的應(yīng)付賬款支付時(shí)候,需要核銷
可是用友核銷是怎么核銷的,我們這好像只用點(diǎn)一下,但問題是,這樣根本沒法把付的錢和采購的訂單匹配起來
借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
不是憑證的問題,是用友的操作
哦哦哦 那你可以咨詢一個(gè)客服,操作