同學您好 他這無形資產(chǎn)是不是收入是對應(yīng)對其他業(yè)務(wù)收入

請問一下,分攤應(yīng)該有本月承擔的無形資產(chǎn)攤銷費用不應(yīng)該是借方記:管理費用嗎 怎么是借記其他業(yè)務(wù)成本呢
上個月支付電費,沒有收到發(fā)票,記入其他應(yīng)付款,但是當月又要攤銷電費,所以借管理費用貸其他應(yīng)付款。本月收到了發(fā)票,請問要怎么記賬
企業(yè)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán),攤銷的無形資產(chǎn)成本應(yīng)計入其他業(yè)務(wù)成本,這句話怎么理解,不是應(yīng)該像圖片分錄,直接結(jié)轉(zhuǎn)攤銷額就可以了嗎?
您好,老師,請教一下,19年一筆分錄,本應(yīng)該借:管理費用-職工教育經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:應(yīng)付帳款,但是分錄誤記成:借:無形資產(chǎn),貸:應(yīng)付帳款,攤銷一部分,這種情況20年要調(diào)整該怎么做分錄?
這道題做攤銷分錄時是自始至終不算轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)的攤銷額嗎?轉(zhuǎn)之前的不應(yīng)該攤完再平分嗎?總覺得應(yīng)該有一筆分錄貸方是累計攤銷的, 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷165000 貸:累計攤銷165000
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票