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請教樸老師在嗎?請問單位繳納社保部分根據(jù)政策減免部分要如果入賬,謝謝!

2020-08-20 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-20 14:00

同學,您好,直接做之前費用的沖減,如果沒有計提可以不做分錄。

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快賬用戶8823 追問 2020-08-20 14:02

我們公司是執(zhí)行企業(yè)會計制度,請教具體的賬務處理

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齊紅老師 解答 2020-08-20 14:05

同學,您好,之前你計提的分錄是怎么做的,有做過嗎

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快賬用戶8823 追問 2020-08-20 14:06

沒有,在這請教老師您

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齊紅老師 解答 2020-08-20 14:11

如果沒有做過計提,只有個人部分,直接做借其他應付款-個人社保100 貸銀行存款100就可以了。 其他應付款個人部分應該在做工資的時候做計提。借管理費用-工資1000 貸應付職工薪酬 -工資 1000。發(fā)工資的時候借應付職工薪酬-工資1000 貸其他應付款-社保100 銀行存款900。如果沒有使用應付職工薪酬科目可以直接用應付工資。

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快賬用戶8823 追問 2020-08-20 14:12

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-20 14:12

同學,您好,不客氣的。

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同學,您好,直接做之前費用的沖減,如果沒有計提可以不做分錄。
2020-08-20
借:管理費用-社保費 紅字 借:應付職工薪酬-社保
2020-08-20
你好,如果是工資那就要計入工資基數(shù)
2021-07-08
是的,可以的入管理費用-社保費里面
2021-07-01
單位幫個人繳的個人不能扣除了
2021-07-01
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