你好,可以,有發(fā)票就行的

我公司給對方公司的個人匯款5000元,付的是倉儲費,合理嗎,怎么做分錄
你好,公司是個冷藏,收取別人的倉儲費怎么做分錄
退款問題,我們公司微信個人付給物流公司48500,(里面包含倉儲費,運費,裝載費)另交押金5000可退,倉儲費6月的5000可退,然后需要開發(fā)票,算了稅點的,按照每項費用的稅率算的,也是另外按照開票金額打的款48500+稅費3226.5=51726.5,之前就已經(jīng)微信個人付了款,現(xiàn)在是開票又付了款,對方退了51726.5+5000=56726.5元,現(xiàn)在對方還退多少給我們?我算的是48500+5000+5000=58500-51726.5-5000=退給我們1773.5元,大家是不是算的這么多?在線等
我們是做倉儲物流服務(wù)的,我們給對方公司開發(fā)票倉儲服務(wù)費開了20萬,他門盤點盤虧了5000塊,讓我們開票開了20萬,付款只付19.5萬,他們吧盤虧的做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那我這邊怎么做賬呢,盤虧的那5000,我要開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
公司租了一個倉庫,對方發(fā)票內(nèi)容給開的倉儲服務(wù)費可以入賬嗎,不是倉庫租賃費,怎么寫分錄
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實收資本和資本公積嗎
對方不給開發(fā)票
那你要掛往來款了