你好, 甲 借,應(yīng)收賬款288.15 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入255 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷33.15 收款 借,銀行存款285.6 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用2.55 貸,應(yīng)收賬款288.15 乙 借,庫(kù)存商品255 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)33.15 貸,應(yīng)付賬款288.15 借,應(yīng)付賬款288.15 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用2.55 貸,銀行存款285.6
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價(jià)每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
甲公司賒銷商品給乙公司,合同規(guī)定商品售價(jià)為300萬(wàn)元,增值稅稅率13%,由于交易量較大,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣,給予現(xiàn)金折扣為2/10、1/20和N/30。如果乙公司在交易后第14天支付,請(qǐng)完成甲乙兩公司分錄
甲公司賒銷商品給乙公司合同規(guī)定商品銷售價(jià)為300萬(wàn)元增值稅稅率13%,由于交易量較大,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣給及現(xiàn)金折扣為2/101/20和30分之,嗯,如果乙公司在交易后第14天支付,請(qǐng)完成甲乙公司分錄。
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,甲公司20*5年2月5日向乙公司銷售商品一批,價(jià)款120萬(wàn)元,由于成批購(gòu)買,甲公司給予乙公司5%的商業(yè)折扣,并且規(guī)定了現(xiàn)金折扣的條件為 :2/10,1/20,N/30(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。估計(jì)乙公司享有最大折扣率2%。乙公司于20*5年2月13 日支付了上述款項(xiàng)。 要求:(1)完成甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。(50分) (2)完成乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。(50分)
甲公司規(guī)定客戶購(gòu)買15萬(wàn)元以上的商品可給予商業(yè)折扣10%,2023年4月2日,甲公司銷售一批商品給乙公司,售價(jià)為20萬(wàn)元, 本15萬(wàn)元,增值稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。給予乙公司現(xiàn)金折扣2/10,1/20, n /30(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅),甲公司基于對(duì)乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司10天內(nèi)付款的概率為10%,20天內(nèi)付款的概率為90%。甲公司于2022年4月20日,收到乙公司支付的貨款。 .編制甲公司有關(guān)銷售產(chǎn)品、結(jié)轉(zhuǎn)成本和收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
公司收購(gòu)一家幼兒園的校車,校車的折舊年限如何算呢?
老師我這個(gè)月還沒申報(bào)完稅,可以開發(fā)票嗎?
速電發(fā)票進(jìn)項(xiàng)需要全部打印出來(lái)做賬嗎?好多老板開進(jìn)來(lái)就掛著不合規(guī)入賬有風(fēng)險(xiǎn)不?
新公司首次報(bào)個(gè)稅密碼是怎么注冊(cè)的
老師,您好,我是廠房租賃一般納稅人,我們公司有房租收入、停車費(fèi)收入、物業(yè)費(fèi)收入、水電費(fèi)收入,哪些需要繳納印花稅呢
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)昨天我報(bào)過(guò)了,繳了個(gè)稅,今天發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以撤銷重新申報(bào)嗎?如果可以重新申報(bào)昨天繳的個(gè)稅怎么處理?
老師同一家客戶不同合同同一天,分開開5張發(fā)票有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,外部投資者的注資,可以這樣的嗎?
老師,公司是做建筑服務(wù)的,在下面市縣做了一些小項(xiàng)目,請(qǐng)了包工頭,包工頭是個(gè)人沒有公司,然后包工頭自己叫了一幫工人干活,發(fā)工資時(shí)候是從我們公司賬戶一個(gè)一個(gè)工人轉(zhuǎn)款的,像這種申報(bào)這些工人工資直接在自然人扣繳端按工資薪金申報(bào)可以嗎?老板要求這么報(bào)。
一般納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是什么?