您好,一般貿(mào)易方式 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額%2B當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×征稅稅率-當(dāng)期全部進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期出口貨物的離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×退稅稅率 也就是13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)以后交稅
老師,先征后退 是不是指出口未稅100塊的東西 是不是先收13塊銷項(xiàng),再退9,進(jìn)價(jià)假設(shè)50,退稅率9%,生產(chǎn)企業(yè)。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個(gè)月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項(xiàng)13萬,進(jìn)項(xiàng)6.5萬)外銷100萬(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷銷項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬的應(yīng)納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價(jià)格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報(bào)關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時(shí)候 是這個(gè)合同價(jià)格再÷1+稅率 算不含稅價(jià)格么?2有一部分我們自己出口報(bào)關(guān)退稅,收入價(jià)格是合同F(xiàn)OB價(jià)格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?不太清楚出口退稅這塊希望老師解答
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口貨物單價(jià)是100元,收到貨后直接再出口銷售單價(jià)是400元,請(qǐng)問可以申請(qǐng)出口退稅的情況下,是否指“退進(jìn)項(xiàng)稅,免征銷項(xiàng)稅"? 如果這樣,這400元單價(jià)對(duì)應(yīng)的銷售額,就不需要繳納銷項(xiàng)稅? 這樣理解對(duì)嗎?謝謝
老師您好,一般納稅人企業(yè)所得稅稅率分別是多少,如果是高新企業(yè)呢
公司付出去的分紅怎么做賬
出口退稅,銷項(xiàng)發(fā)票最遲什么時(shí)候開具
老師,請(qǐng)問不管一般納稅人還是小規(guī)模,開具的普票,都是按照不含稅金額確定收入嗎?
老師您好 我想問下 公司沒有實(shí)繳 轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交個(gè)人所得稅嗎 怎么交
已確認(rèn)攤銷及折舊年限的資產(chǎn),如果需要調(diào)整年限一般什么時(shí)候可以調(diào)整?
老師,實(shí)務(wù)中是誰來計(jì)算研發(fā)工時(shí)的,具體是如何計(jì)算研發(fā)工時(shí)的?
老師我們公司商貿(mào)企業(yè)開出去了8000發(fā)票,老板現(xiàn)在要開進(jìn)來8000發(fā)票,因?yàn)殄X已經(jīng)打給對(duì)方了,這種情況怎么開不會(huì)虧
老師您好!發(fā)放工資的時(shí)候代扣的個(gè)稅在現(xiàn)金流里體現(xiàn)的是工資還是稅費(fèi)呢
老師,出口貨物是不存在庫(kù)存的嗎,內(nèi)銷才有是嗎
老師可以舉個(gè)例子嗎?
就您上面的例子,出口銷售是換算為人民100,銷項(xiàng)稅額是13,內(nèi)銷是50銷項(xiàng)稅額是6.5 ,進(jìn)項(xiàng)稅額是9,那本期應(yīng)納稅額是13+6.5-9
應(yīng)退稅額就是100*退稅率