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疫情期間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實例。 河北高速集團(tuán)所屬服務(wù)區(qū),2020年2月28日收到稅務(wù)通知,自1月份開始,疫情期間免交增值稅。 實況: 高速服務(wù)區(qū)2020年1-2月份按照正常程序進(jìn)行會計核算,其中莊南服務(wù)區(qū)1月份銷項稅額大于 進(jìn)項稅額,且將應(yīng)交稅額已經(jīng) 上交。莊東服務(wù)區(qū)1月份的進(jìn)項稅額大于銷項稅額。 問題:如何調(diào)賬? 莊南服務(wù)區(qū)1月份己交稅費如何調(diào)賬? 2月份發(fā)生已經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)項稅如何處理?

2020-03-16 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-16 11:07

你好 1. 已繳納的稅費 你可以去申請退稅的 或者申請抵減 。你先繳納的做 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。 到時以后月份抵減或者退回 在沖這筆分錄 2. 確定的進(jìn)項稅 你就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減

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你好 1. 已繳納的稅費 你可以去申請退稅的 或者申請抵減 。你先繳納的做 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。 到時以后月份抵減或者退回 在沖這筆分錄 2. 確定的進(jìn)項稅 你就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減
2020-03-16
你好,同學(xué)。 1月已經(jīng)交的 借 其他應(yīng)收款 貸 營業(yè)外收入 2月 借 XX費用成本 貸 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-16
同學(xué)你好 分錄 1 借,銀行存款3390000 貸,主營業(yè)務(wù)收入3000000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項390000 借,主營業(yè)務(wù)成本2500000 貸,庫存商品2500000 2 借,銀行存款318000 貸,其他業(yè)務(wù)收入300000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項18000 3 借,原材料2000000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項260000 貸,銀行存款2260000 4 借,管理費用40000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項5600 貸,銀行存款45600 5 借,待處理財產(chǎn)損溢339000 貸,原材料300000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項轉(zhuǎn)出3900 借,管理費用339000 貸,待處理財產(chǎn)損溢339000 2.計算M公司3月份應(yīng)繳納的增值稅。=390000加18000減260000減5600加39000
2022-06-08
你好同學(xué),你的問題是什么
2022-06-08
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-27
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