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老師,稅務(wù)系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務(wù),錢未退到公司賬戶直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?

2025-11-14 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-14 17:25

你好,是因?yàn)橛辛舻衷鲋刀?,抵企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶5953 追問 2025-11-14 17:26

不是留抵增值稅,是以前多交的印花稅

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你之前那個多交的時候是不是只做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,現(xiàn)在抵減做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以,沒有抵減完還繼續(xù)掛應(yīng)交稅費(fèi)借方表示還有多的沒有抵減完
2020-05-15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2021-12-17
是的,直接點(diǎn)提交就可以了
2022-04-26
同學(xué)你好 那就直接納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
2022-04-06
同學(xué)你好 對的 直接抵消的
2022-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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