
請問老師,員工10月來的公司,申報個稅只從收入里面減去減除費用,沒有免稅收入、扣除項目和準許扣除的捐贈額等,10月的收入711.77低于減除費用5000,個稅申報為0,在11月的時候,工資收入6400,申報個稅的時候累計收入7111.11,累計減除費用10000,累計應(yīng)納稅所得額就為負數(shù),這樣11月的個稅是0,但是單獨看11月的收入6400算個稅,不是應(yīng)該繳納個稅(6400-5000)*3%=42嗎
請教老師,哪位能說得具體的,正確的,怎么幾個老師的說法都不一樣的,企業(yè)所得稅預(yù)交,本年累計收入減去本年累計成本,得數(shù)是利潤總額,報表的數(shù)據(jù)讀取是本年累計成本不包括費用,但是這個問題幾個老師回答都不一樣,有的說成本幾包括費用,有的說不包括費用,其實是不包括的,數(shù)據(jù)讀取是不包括的,那們不包括費用,匯算清繳時,怎么有談到費用,費用可以調(diào)增,調(diào)減,怎么解釋
老師,個體戶報增值稅,顯示當期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計87373.26+873.74元。第二行發(fā)票存根聯(lián)采集流程采集的發(fā)票金額78722.77元,兩個不一樣怎么回事,我實際的數(shù)是87373.26+873.74?這是咋回事,報表自動計算的未達起征點銷售額16700.99,這是咋回事
老師請問,我在申報個稅時,進行稅款計算后,導(dǎo)出的數(shù)據(jù)中,為什么有的人累計減除費用那一列是20000,而有的人是60000呢?不應(yīng)該都是5000?12=60000嗎?
你好老師,請問下企業(yè)所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎?因為實際計提的是優(yōu)惠完實際繳納的數(shù),這樣跟申報表就有個差額
安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開票。
產(chǎn)品的進銷存第一個月有庫存,但是后續(xù)幾個月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存,庫存進了多少就出掉多少,價格也是按照后面進來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動過,后續(xù)又也出完了,會不會有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報表上稅金及附加為負數(shù),這個怎么處理?
老師,審計查出原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個項,收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲罐租金,和送貨服務(wù)費,這三個做什么科目,二級的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個月2000元,9月份未付,10月份的時候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場,二手市場不要我們開票,二手市場開了票給個人,我們報稅時個是報無票收入?