5 種合規(guī)分解方式及核心涉稅如下: 股東分紅:自然人股東繳 20% 個(gè)稅,居民企業(yè)股東免稅; 轉(zhuǎn)增資本:自然人股東繳 20% 個(gè)稅,按萬分之五繳印花稅; 提取盈余公積:無稅費(fèi); 利潤再投資:無當(dāng)期稅負(fù),相關(guān)合同繳印花稅; 發(fā)薪酬 / 股權(quán)激勵(lì):按工資薪金 3%-45% 繳個(gè)稅(股權(quán)激勵(lì)可遞延)。

老師你好,我有個(gè)問題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常市場價(jià)賣給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N售額高,想轉(zhuǎn)移一部分收入到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,兩個(gè)公司法人都是同一個(gè)人,開的都是增值稅專票,我主要想知道,這個(gè)價(jià)格平進(jìn)平出在有限公司和個(gè)獨(dú)之間開票,我的另一個(gè)老師說這樣操作涉及逃稅,也有老師說是沒問題的,我現(xiàn)在不知道到底誰說的是對(duì)的,麻煩老師給個(gè)正確答復(fù),十分謝感謝老師
老師你好,麻煩問一個(gè)問題,稅局現(xiàn)在查出我們有一張成本發(fā)票有問題,是2021年的,金額20萬,我現(xiàn)在需要補(bǔ)交所得稅,那我都要調(diào)什么呢?我們是小型微利一般納稅人,2021年盈利32萬,利潤表我知道把成本調(diào)減,其它還怎么做,麻煩老師給我說一下具體的賬務(wù)處理
請(qǐng)問一下老師,就是我是小規(guī)模納稅人,之前每個(gè)季度沒超30萬,所以做的收入直接就是收到的錢,也沒有做價(jià)稅分離,現(xiàn)在就是,這個(gè)季度超過30萬了,那我的賬要怎么調(diào)整,之前的收入要怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做,麻煩老師詳細(xì)說下調(diào)整的分錄,假如我這個(gè)季度做的收入是50萬沒有把增值稅分開寫,現(xiàn)在要怎么做調(diào)整收入分錄
老師請(qǐng)問,我司是一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項(xiàng)目,現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個(gè)人(此辦公室購買時(shí)房款100萬,增值稅9萬,開的是普票,沒有抵扣增值稅),請(qǐng)問:1、出售的流程是什么樣的;2、我司都需要繳納哪些稅;3、我司怎么開票,是自己開,還是去稅局代開,開幾個(gè)稅點(diǎn);4、我司怎么做分錄;麻煩老師詳細(xì)的說下,謝謝!
老師請(qǐng)問,我司是一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項(xiàng)目,現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給其他公司(此辦公室購買時(shí)房款100萬,增值稅9萬,開的是普票,沒有抵扣增值稅),請(qǐng)問:1、出售的流程是什么樣的;2、我司都需要繳納哪些稅;3、我司怎么開票,是自己開,還是去稅局代開,開幾個(gè)稅點(diǎn);4、我司怎么做分錄;麻煩老師詳細(xì)的說下,謝謝!
為何申報(bào)了,系統(tǒng)還會(huì)發(fā)信息說沒申報(bào)呢?讓我們盡快申報(bào),其他公司也沒見這種情況
商城收到貨款,月末匯總 借:其他貨幣資金 貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)不
老師,公司去年收的預(yù)收帳款到現(xiàn)在還一直掛著,要怎么辦?會(huì)不會(huì)掛太久有問題,
實(shí)務(wù)中消費(fèi)稅申報(bào),什么時(shí)候稅基是銷售額,什么時(shí)候是組價(jià)
亞馬遜報(bào)關(guān)金額怎么計(jì)算 因?yàn)槲覀儍r(jià)格是波動(dòng)的 可能今天8折 明天7折
老師 請(qǐng)問一下 金銀首飾上的工費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
老師,電商經(jīng)營分析報(bào)告(如銷售達(dá)成率、庫存周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流分析)怎么做?
出口退稅填撤回申報(bào)明細(xì)表,我是撤回這個(gè)月剛申報(bào)的,,申報(bào)年月選11還是選10月,申請(qǐng)撤回的原申報(bào)年月選11月還是10月
模具中的電極,開發(fā)票,稅收分類編碼是什么
老師,我有家公司已經(jīng)0申報(bào)很久了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前做賬的人2024年有兩張進(jìn)項(xiàng)票還沒有抵扣,現(xiàn)在這家公司一直虧損,也不經(jīng)營,就是固定每個(gè)月提折舊,這兩張進(jìn)項(xiàng)怎么處理???

