你好,實際業(yè)務(wù)的嗎?支付了沒有?

老師,18年有一次管理費用,當(dāng)時記賬借管理費用5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補稅。我已經(jīng)在本期補稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬,貸以前年度損益調(diào)整5萬。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤分配-未分配利潤47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500
老師問一下以前年度調(diào)整賬務(wù)處理:我公司賬務(wù)處理如下:2018年。把繳納所得稅,記入到了管理費用-所得稅,分錄:借,官費-所得稅2577.66,2019年調(diào)整。分錄:借,官費-所得稅-2577.66 貸:利潤分配-未分配利潤,我覺得這做賬是錯誤的,2020年,我得做賬為,借,應(yīng)交稅費-所得稅2577.66貸,以前年度損益2577.66,然后,借,以前年度損益,2577.66貸,利潤分配-未分配利潤2577.66,這樣對嗎?
去年的賬,我計提基金管理費,當(dāng)時做的分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計提的2000元,這樣做對嗎?
發(fā)現(xiàn)2020年又一筆分錄做重復(fù)了,做的分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整回來?通過以前年度損益調(diào)整嗎
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應(yīng)該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補入賬分錄:借管理費用 貸其他應(yīng)付 借以前年度損益 貸管理費用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應(yīng)該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當(dāng)期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項報告了? 報告有效期30天,項目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報備?在系統(tǒng)還查不到以前報備的信息?
老師,問一個關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個進(jìn)項有廣告服務(wù)的用申報文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計報告,應(yīng)該咋分析數(shù)據(jù),