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增值稅申報(bào)表表即征即退項(xiàng)目第35行本月數(shù)應(yīng)該填實(shí)際收到稅款月數(shù)據(jù)還是應(yīng)該填所屬期數(shù)據(jù),我某月申請(qǐng)的退款有好幾個(gè)月一起申請(qǐng)的。
我們有一筆外貿(mào)在5月確認(rèn)收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報(bào)退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報(bào)退稅, 但是我也應(yīng)該在下周一申報(bào)增值稅(所屬期5月)的時(shí)候在附表1免抵退中 ,未開(kāi)票金額也需要填寫(xiě)這比銷(xiāo)售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表就不填寫(xiě)這筆收入了 對(duì)吧?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,8月份工資稅所屬期應(yīng)該屬于9月份是吧,10月15號(hào)之前申報(bào)就行了是吧?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,8月份工資稅所屬期應(yīng)該屬于9月份是吧,10月15號(hào)之前申報(bào)就行了是吧?
老師,是1月所屬期欠稅(2月申報(bào)),2月所屬期有留底(3月申報(bào)),然后3月辦理了留底抵欠款,那留底抵欠的分錄就應(yīng)該做3月所屬期啊,留底抵欠金額也應(yīng)該填到3月所屬期報(bào)表啊(4月申報(bào)),不對(duì)嗎?你怎么說(shuō)分錄做4月啊
收到實(shí)收資本申報(bào)的印花稅現(xiàn)在是叫營(yíng)業(yè)賬簿嗎
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售人員出差申請(qǐng)簽證費(fèi)可以記銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷(xiāo)售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購(gòu)的平時(shí)報(bào)了增值稅免抵退收入了,報(bào)免抵退稅的時(shí)候只申報(bào)需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購(gòu)的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問(wèn)題,不管外購(gòu)的了平時(shí)申報(bào)了增值稅
老師,開(kāi)票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專(zhuān)票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺(tái),現(xiàn)在稽查問(wèn)我們收入有誰(shuí)確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對(duì)每年新申請(qǐng)的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來(lái)
老師,您好!公司名下所屬車(chē)輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開(kāi)普票對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開(kāi)具專(zhuān)票嗎?
當(dāng)時(shí)買(mǎi)課,快賬財(cái)務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會(huì)員了?


電子稅務(wù)局查不到財(cái)報(bào)怎么辦
下邊錄入日期也要選的