對的是的,是這么做的。

請教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問下出口免抵退的稅額什么時(shí)候才能抵銷項(xiàng)?在申報(bào)免抵退數(shù)據(jù)時(shí),填寫“期末留抵稅額”時(shí)填“0”有沒有錯(cuò)誤?
關(guān)于出口退免稅申報(bào):申報(bào)生產(chǎn)型企業(yè)出口退免抵申報(bào)表,金額什么都對上了,稅務(wù)說我申報(bào)的一個(gè)出口的產(chǎn)品有外購的情況(什么進(jìn)項(xiàng)對比出來的),但確實(shí)是自產(chǎn)的,這個(gè)怎么操作呀?
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發(fā)票做了收入報(bào)增值稅時(shí)候申報(bào)免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務(wù),需要做免稅處理嗎最晚什么時(shí)候處理還是可以一直掛免抵退,我們家是生產(chǎn)企業(yè),免稅需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,附加稅需要交嗎
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題: 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報(bào) 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 申報(bào)時(shí)959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問題是:因?yàn)橛幸还P24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報(bào)表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報(bào)表中,這個(gè)要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),既要申報(bào)增值稅也要申報(bào)出口退稅,報(bào)關(guān)單也導(dǎo)入免抵退稅申報(bào)里面了,因?yàn)槲覀兊倪M(jìn)項(xiàng)稅不夠用所以一般不會(huì)退稅只用來抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅,我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么做?先干啥后干啥完全沒頭緒
收到實(shí)收資本申報(bào)的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請問銷售人員出差申請簽證費(fèi)可以記銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時(shí)報(bào)了增值稅免抵退收入了,報(bào)免抵退稅的時(shí)候只申報(bào)需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時(shí)申報(bào)了增值稅
老師,開票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺,現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對每年新申請的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開普票對嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時(shí)買課,快賬財(cái)務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會(huì)員了?

