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老師,11月開具10月紅沖發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,是不是11月正常紅沖即可? 另10月的增值稅已經(jīng)交過,所得稅,賬應(yīng)如何處理?

2025-11-14 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-14 15:15

是的,11月正常紅沖即可,直接沖11月的銷售收入就行

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你好,一般納稅人的一般不給退,留著以后抵扣它會(huì)自動(dòng)留底。如果是小規(guī)模的話可以退。
2024-12-19
是的,是的,是這么做的。
2023-12-13
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-03-05
你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-12-19
您好,這樣的話,你們也需要做紅沖的這個(gè)的
2023-12-20
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