沒開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候你把帳紅沖了,然后申報(bào)表里面有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?

老師你好,詢問個(gè)問題,我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師請(qǐng)問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時(shí)問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
公司承租的辦公室的土地使用稅是承租方交還是出租房交
實(shí)務(wù)中白酒在哪些環(huán)節(jié)征消費(fèi)稅
老師,如果員工11月7日離職,社保系統(tǒng)減員的停保日期是11月7日還是11月31日?這種情況11月還需要為該員工買社保嗎?
老師好,我大專學(xué)歷。在24年通過了中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)工作年限4.5年,25年通過了全部科目考試,工作年限大于五年,會(huì)不會(huì)影響我領(lǐng)證
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)到境外(人工,機(jī)票等),除了開具形式發(fā)票外,境內(nèi)還要開具增值稅發(fā)票嗎?
?請(qǐng)教下老師們 透視表按月份來匯總 表格里面多個(gè)月份每個(gè)月份都是按天顯示的,透視表出來也是精確到了天數(shù) 我只想直接取數(shù)月數(shù) 怎么操作
你好,我想問一下,我們公司買金幣賣給客戶,沒有經(jīng)過加工,是不是不用交消費(fèi)稅的。我找了稅局問,他說是我發(fā)票開了珠寶首飾這個(gè)稅收類目原因,那請(qǐng)問這些黃金金幣正確的類目是什么呢?
咨詢下:社?;鶖?shù)每月可以調(diào)整嗎?由高到低
我公司是建筑企業(yè)已在異地預(yù)繳了2%增值稅,如果我們機(jī)構(gòu)所在地有足夠的進(jìn)項(xiàng)票抵扣不產(chǎn)生稅金就不再繳納增值稅有影響嗎?
董老師,有問題請(qǐng)教您,請(qǐng)問在線嗎


老師,是的,過了好長時(shí)間,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅是貸方,我今天申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)現(xiàn)
老師,我今天查看發(fā)票業(yè)務(wù)時(shí)候,出現(xiàn)就是上面對(duì)話框,請(qǐng)問老師怎么弄?
問你的話的時(shí)候,你回復(fù)一下之前沒有開附屬發(fā)票,你就已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎?如果沒有的話,人家開了附屬發(fā)票,你肯定要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,附屬發(fā)票是什么意思?
你好 負(fù)數(shù)發(fā)票 的意思
老師,不好意思呀,我問過啦,開的重復(fù)發(fā)票,他家沒開負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問老師怎么弄?
那你把之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出刪除,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票,你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。要不你這個(gè)比對(duì)不通過。
老師,我申報(bào)過了,怎么弄呢?
老師,稅有交過啦
稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)申報(bào)更正。在這里面找到把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,刪除多交的稅款退稅,然后之后每個(gè)月的增值稅申報(bào)表都要去更正。
老師,如果11月份增值稅申報(bào)表怎么更正呀?
老師,就是下一個(gè)月申報(bào)表怎么更正呀?
我要辦稅稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面 更正申報(bào) 選擇所屬期11月份 打開你要改哪里?去找到申報(bào)表修改就行。
老師,我已經(jīng)更正10月份申報(bào)表啦,但是多錢弄?多417元怎么弄?在哪里操作呀?
你好,應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?是負(fù)數(shù)的申請(qǐng)退稅。如果是在留底里面,以后抵扣 你看下一個(gè)月的申報(bào)表。
老師,多交稅金,怎么看不到?在哪里看到,如果不退,下一個(gè)月能抵扣么?急急急急
你看下一個(gè)月的申報(bào)表你跟鄭下一個(gè)月里面,你看一下能不能提現(xiàn)出來?。?