直接在10月計(jì)提費(fèi)用,11月收到發(fā)票沖暫估

5月份發(fā)生的收入,7月份才開票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,5月份發(fā)生的費(fèi)用,7月份發(fā)才收到發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
11月份收到物業(yè)11月份的水電費(fèi)付款通知書,費(fèi)用次年1月才付的,還沒有開發(fā)票,后面會(huì)開。11月應(yīng)該怎么入賬。
10月份未開的發(fā)票, 等到11月份再開,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,10月份的未開票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未開票收入賬務(wù)處理, 現(xiàn)在11月份已經(jīng)全部把這個(gè)發(fā)票開出來,并且已經(jīng)收到款了,11月份的這個(gè)又怎么做賬務(wù)處理,麻煩寫仔細(xì)點(diǎn)的賬務(wù)處理
10月份認(rèn)證了發(fā)票,11月份才做的賬,怎么賬務(wù)處理
調(diào)表不調(diào)賬是什么意思?怎么操作
公司有兩家企業(yè),工資也拆成了兩份發(fā)放,但是醫(yī)社保只在一家里扣除,請(qǐng)問兩家都需要扣繳個(gè)稅嗎??會(huì)沖突嗎??
老師您好,我們有個(gè)員工,稅前工資3000元,上社保公積金,發(fā)工資,就是這全部的錢都是屬于自己承擔(dān),這部分錢可以操作的轉(zhuǎn)給股東,股東當(dāng)借款轉(zhuǎn)到公戶么
物業(yè)管理費(fèi)可以等發(fā)票開過來再做賬嗎,還是每月先計(jì)提
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率5%的,增值稅預(yù)繳稅率是多少
增值稅稅率都有哪些?分別對(duì)應(yīng)什么類的項(xiàng)目
老師 我們是建筑公司總包 對(duì)方是分包 合同總金額200萬 對(duì)方付款150萬 另外50萬以房抵債 對(duì)方要求我們開200萬發(fā)票 ?我們可以只開150萬嗎?這50萬的還要開發(fā)票嗎?50萬開的話要求對(duì)方開什么
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請(qǐng)問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?


分錄怎么做
計(jì)提費(fèi)用 借:成本費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
那10月份的費(fèi)用已經(jīng)支付了 但是發(fā)票沒到 分錄怎么做呢
計(jì)提費(fèi)用 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:成本費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
用預(yù)付賬款科目可以嗎
可以的,沖平就行了哈
好的 謝謝老師
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