生貨原材料入庫 采購到貨后,財務(wù)根據(jù)采購發(fā)票、入庫單(倉庫開具)做分錄: 借:原材料 — 生貨(如生鮮肉、蔬菜等,按品類明細核算) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(若取得合規(guī)發(fā)票) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 同步要求倉庫登記 “原材料明細賬”,記錄數(shù)量、單價、金額,確保賬實一致。 銷售生貨原材料 開具銷售發(fā)票后,確認收入: 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(生貨原材料銷售不屬于主營業(yè)務(wù),記 “其他業(yè)務(wù)收入”) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本(按加權(quán)平均法、先進先出法等核算出庫成本): 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 — 生貨 倉庫同步登記 “原材料明細賬” 減少數(shù)量,期末財務(wù)與倉庫對賬。

用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
裝修公司帶銷售裝修材料,銷售材料的時候,根據(jù)需要先開單出材料,后來用不上的,也不停的退貨換貨,要是當(dāng)月的都還好辦,直接銷售收入減去退貨就可以,問題就是有的都是跨月的,上月月底成本什么的已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)完了,這個月又退貨,而且他不是說是只有這一個月產(chǎn)生,以后都是這樣周而復(fù)始的,每個月都有上個月拿貨,這個月退貨的情況,并且客戶量又比較多,裝修時間長短,還有付款的時間節(jié)點都是不可控的,一個月就有幾百個客戶,這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該有是個什么思路,應(yīng)該怎么來制一個賬務(wù)處理流程,相對簡單好操作一點。
老師。我用的用友T3標準版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本,我現(xiàn)在接手財務(wù),沒有原材料出入庫結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請問該如何處理?
老師,母公司對子公司之前100%投資,現(xiàn)在母公司要撤回投資,子公司無力償還,子公司怎么做賬呢
個人代開租金發(fā)票,個稅代扣代繳多少
租別人公司大型機器設(shè)備怎么入帳
采購運輸貨物50噸,實際銷售合同48噸,2噸是運輸途中合理損耗,怎么做庫存,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司開的收購老鵝發(fā)票如50萬,需要手動分解進嗎?
老師,退休人員增員還能交社保嗎,之前交的不滿15年,謝謝
公司賣掉一臺二手車,請問怎樣開票?
老師,一般納稅人什么情況下都不可以開一個點的普票吧,一個點的普票不是只有小規(guī)模才能開嗎?
運輸貨物50噸,到達發(fā)貨地就只剩48噸,怎么做庫存,怎么轉(zhuǎn)成本
老師:長期的應(yīng)付款怎么核銷處理,合規(guī)?