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老師,請問我們外貿(mào)出口業(yè)務(wù)中,因供貨商原因?qū)е乱粡埌l(fā)票不能退稅,稅務(wù)要求我們對該貨物進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅,銷項(xiàng)稅補(bǔ)了89868.68,這筆補(bǔ)稅業(yè)務(wù)的會計(jì)憑證怎么做啊。

2025-11-14 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-14 11:25

外貿(mào)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅的會計(jì)憑證處理 第一步:確認(rèn)轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅的銷項(xiàng)稅額借:主營業(yè)務(wù)成本(或以前年度損益調(diào)整,若涉及以前年度業(yè)務(wù)) 89,868.68貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 89,868.68 第二步:繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 89,868.68貸:銀行存款 89,868.68

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購買庫存商品 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款等 確認(rèn)銷售 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024-12-18
同學(xué)你好 意思就是開紅字發(fā)票補(bǔ)稅
2024-06-06
你好,你實(shí)際上沒有給貨物給他的話這個(gè)進(jìn),這個(gè)進(jìn)入營業(yè)外收入不用交增值稅。
2025-03-13
外貿(mào)企業(yè)易貨貿(mào)易出口,通??梢陨陥?bào)出口退稅,也能修改申報(bào)表來申請。具體如下: 準(zhǔn)備資料:需準(zhǔn)備出口貨物報(bào)關(guān)單、出口商品專用發(fā)票、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票等,若為委托出口,還需代理出口貨物證明等。 錄入數(shù)據(jù):使用出口退稅申報(bào)系統(tǒng),錄入出口和進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù),同時(shí)對不能收匯情況進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)錄入。 預(yù)申報(bào):生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后,通過網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào),根據(jù)反饋結(jié)果調(diào)整數(shù)據(jù)。 正式申報(bào):將預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)到正式申報(bào)數(shù)據(jù)中,打印相關(guān)報(bào)表,生成申報(bào)數(shù)據(jù)包,提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),同時(shí)提交不能收匯的證明材料等。 后續(xù)跟蹤:稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后會進(jìn)行退庫處理,企業(yè)需跟蹤退稅進(jìn)度,并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
2025-07-08
您好!在附表二里面直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,不需要供應(yīng)商開紅字發(fā)票給你們的
2024-06-06
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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