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工廠培訓(xùn)學(xué)習(xí)費用226000,不能寫老板攤銷培訓(xùn),也不能寫職工攤銷培訓(xùn)費用,現(xiàn)在你沒法證明的,寫啥都沒用,直接做納稅調(diào)增就行,怎么做納稅調(diào)增

2025-11-14 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-14 09:59

在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項目,做納稅調(diào)增 如果沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

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快賬用戶8857 追問 2025-11-14 10:02

在哪個報表?增值稅申報表嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:04

是所得稅申報表,增值稅沒那個

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快賬用戶8857 追問 2025-11-14 10:05

哪個季度所得稅?

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:08

是在年度匯算的時候納稅調(diào)整

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快賬用戶8857 追問 2025-11-14 10:09

這個業(yè)務(wù)是2023年9月發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:10

那么在24年匯算的時候納稅調(diào)增

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快賬用戶8857 追問 2025-11-14 10:10

2025年5月才開始計提攤銷

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快賬用戶8857 追問 2025-11-14 10:10

是公賬付款的

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快賬用戶8857 追問 2025-11-14 10:10

24年已經(jīng)做完了

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:10

那么你在下年匯算的時候把攤銷的納稅調(diào)增

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快賬用戶8857 追問 2025-11-14 10:13

在2025年匯算清繳的時候填寫嗎,要繳稅嗎?之前的攤銷不用攤銷了嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:14

可以正常攤銷,做納稅調(diào)增就行

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快賬用戶8857 追問 2025-11-14 10:14

不用攤銷怎么沖應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-11-14 10:15

我說的是可以正常攤銷

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您好,這個是可以的,可以寫0
2023-09-04
1,如果你這里第一年和2年 后估計可能性不大,3年扣除 2,你有一個專門的調(diào)整表格,里面的計稅金額你直接寫0就可以了 3,借,管理費用~開辦費 或,長期待攤費用 貸,應(yīng)付職工薪酬
2021-03-31
您好,從現(xiàn)在做賬也可以,這種情況不嚴(yán)重,但是,最好不要這樣做,最好一開始就做賬。您說的方法可以,先把庫存入了,暫估,然后讓老板補發(fā)票吧。
2020-07-11
學(xué)員,你現(xiàn)只能盡量搜集能入賬的資料,能追溯到哪就補入賬
2020-07-10
那你這如果應(yīng)交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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