你好,報(bào)關(guān)了就需要開具發(fā)票確認(rèn)收入的

請(qǐng)問(wèn)老師,21年11月份銀行收款1000萬(wàn),現(xiàn)在確認(rèn)是銷售收入,但不用給對(duì)方開票,那現(xiàn)在確認(rèn)收入可以嗎?在4月征期時(shí)申報(bào)行嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,21年11月份銀行收款1000萬(wàn),現(xiàn)在確認(rèn)是銷售收入,但不用給對(duì)方開票,那現(xiàn)在確認(rèn)收入可以嗎?在4月征期時(shí)申報(bào)行嗎
出口退稅問(wèn)題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來(lái) 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報(bào)和開具出口發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口是在3月31號(hào)出口,但是報(bào)關(guān)單是在四月初查到的,三月份必須要確認(rèn)收入嗎?我四月份開具發(fā)票,在確認(rèn)收入不可以嗎?
我想問(wèn)一下我們報(bào)關(guān)單顯示在4月1日出口一個(gè)貨物,因單位的一些原因當(dāng)月沒確認(rèn)收入,在所屬期6月份確認(rèn)收入,在所屬期7月份申報(bào)退稅 ,對(duì)退稅有影響么?
老師 居間費(fèi)的限額比例是多少?我現(xiàn)在有一份總合同金額的11% 這個(gè)合理嗎
比如房地產(chǎn)公司A沒有施工資質(zhì),讓B去競(jìng)標(biāo),成功后房地產(chǎn)A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付競(jìng)標(biāo)及資料費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理。房地產(chǎn)A還有關(guān)聯(lián)貿(mào)易公司(主要采購(gòu))C和另外一個(gè)勞務(wù)公司D。賬務(wù)可以借助另外兩個(gè)公司來(lái)做,選哪個(gè)公司怎么做呢
老師你好,這是我們廠房25.7-25.10月份的電費(fèi)賬單,剛好25.10月我們和別人簽合同,用10月份的數(shù)據(jù)對(duì)比前幾個(gè)月的數(shù)據(jù),看看優(yōu)惠了多少?
房土稅一年征收倆次,稅款分別怎么計(jì)算
2022年12月1日,采取預(yù)收款方式銷售產(chǎn)品,當(dāng)日預(yù)收款合計(jì)90.4萬(wàn)元,出具收款收據(jù),貨物未發(fā)出,該坯產(chǎn)品與2023年2月18日發(fā)出,補(bǔ)售差額款22.6萬(wàn)元,并開具專票,分錄 借銀行存款22.6 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2.6 這個(gè)分錄更正分錄怎么做
車間的公攤費(fèi)用屬于哪些
老師,一個(gè)區(qū)級(jí)管委會(huì)有8個(gè)下屬國(guó)企,現(xiàn)在要統(tǒng)計(jì)他們總體債務(wù)情況,咋著手?他們總體可以以集團(tuán)公司的模式做合并報(bào)表嗎
老師,臨時(shí)小時(shí)工勞務(wù)費(fèi),一月不夠400,需要在個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師,我第三季度在異地施工申報(bào)個(gè)稅,新添加人員按首次入職添加的,我現(xiàn)在想把第三季度的異地工資更改到本地申報(bào),我怎么操作,把異地人員都改為離職,扣除標(biāo)準(zhǔn)改為不扣除,收入都改為0,本地還能用首次入職人員添加嗎,本地修改要改三季度還是從這個(gè)月報(bào)上也行
小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得專用發(fā)票,后面變成一般納稅了能抵扣小規(guī)模納銳人時(shí)取得的專票么


那他返工,后面是需要再報(bào)關(guān)出口的嗎?
這個(gè)就不需要再單獨(dú)報(bào)關(guān)了